某农商行审计部工作情况报告.docx
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1、某农商行审计部工作情况报告尊敬的领导、各位同事:大家好!我谨代表某农商行审计部,向大家汇报近年来我部的工作情况。在过去的时间里,我部始终围绕全行的中心工作,以风险为导向,以合规为基础,扎实开展各项审计工作,为全行的稳健经营和高质量发展提供了有力的审计保障。现将具体情况汇报如下:一、审计计划制定与执行情况为确保审计工作的有序开展,我部每年年初都会结合全行的重点工作和监管要求,科学合理地制定年度审计计划。审计计划坚持工作量饱满和量力而行相结合的原则,既突出重点,又兼顾全面。在制定计划时,我们充分考虑了银监部门有关指引规定的审计项目,以及省联社稽核监察总队下达的审计项目和总行领导交办的其他临时性任务
2、。在执行过程中,我们严格按照审计计划进行,确保各项审计任务按时、保质、保量完成。同时,我们也注重根据实际情况对审计计划进行适时调整,以确保审计工作的针对性和有效性。例如,在面对新业务、新产品不断涌现的情况下,我们及时调整审计计划,增加了对创新业务的审计力度,及时发现并揭示了创新业务中的薄弱环节和风险点。二、专项审计项目开展情况专项审计是我部工作的重中之重。近年来,我们围绕全行的重点业务领域和风险控制重点,有针对性地开展了一系列专项审计项目。(一)反洗钱执行专项审计随着反洗钱工作的日益重要,我们加大了对反洗钱执行的审计力度。通过审计,我们发现了部分支行在反洗钱工作中存在的问题,如客户身份识别不严
3、格、可疑交易报告不及时等。针对这些问题,我们及时下达了整改通知书,并督促相关支行进行了整改。通过整改,各支行的反洗钱工作得到了进一步规范。(二)总行财务管理专项审计在总行财务管理专项审计中,我们重点关注了财务收支的真实性、合规性以及内部控制的有效性。通过审计,我们发现了一些财务管理方面的问题,如费用报销审批流程不规范、财务核算不准确等。针对这些问题,我们提出了具体的整改建议,并督促相关部室进行了整改。通过整改,总行的财务管理工作得到了进一步规范和完善。(三)票据业务专项审计票据业务是银行的重要业务之一,也是风险较高的业务之一。因此,我们将其作为专项审计的重点之一。在审计中,我们重点关注了票据业
4、务的合规性、风险控制和内部控制的有效性。通过审计,我们发现了一些票据业务中的问题,如票据保管不善、票据贴现业务审批不严格等。针对这些问题,我们及时提出了整改建议,并督促相关支行进行了整改。通过整改,各支行的票据业务工作得到了进一步规范。(四)其他专项审计此外,我们还开展了后勤管理、房地产贷款、贷款新规执行、电子银行业务等方面的专项审计。这些审计项目都取得了显著成效,为全行的稳健经营和高质量发展提供了有力的审计保障。三、常规审计项目开展情况常规审计是审计工作的基础。我们始终坚持将常规审计与风险控制相结合,通过常规审计及时发现和揭示潜在风险。(一)信贷业务常态化检查信贷业务是银行的核心业务之一,也
5、是风险较高的业务之一。因此,我们将信贷业务常态化检查作为常规审计的重点之一。在检查中,我们重点关注了贷款审批流程的合规性、贷款资料的完整性和真实性以及贷后管理的有效性。通过检查,我们发现了一些信贷业务中的问题,如贷款审批不严格、贷后管理不到位等。针对这些问题,我们及时提出了整改建议,并督促相关支行进行了整改。通过整改,各支行的信贷业务工作得到了进一步规范。(二)网点柜面业务常规检查网点柜面业务是银行与客户直接接触的业务之一,也是风险防控的重点之一。因此,我们将网点柜面业务常规检查作为常规审计的重要内容之一。在检查中,我们重点关注了柜面业务的合规性、内部控制的有效性以及业务操作的规范性。通过检查
6、,我们发现了一些网点柜面业务中的问题,如柜员操作不规范、业务凭证保管不善等。针对这些问题,我们及时提出了整改建议,并督促相关网点进行了整改。通过整改,各网点的柜面业务工作得到了进一步规范。四、离任(岗)审计项目开展情况离任(岗)审计是审计工作的重要组成部分。我们始终坚持对离任(岗)人员进行全面、客观的审计评价,为全行的人事管理提供有力的审计依据。在离任(岗)审计中,我们重点关注了被审计人员在任职期间的经营行为、经营业绩以及内部控制制度的落实情况。通过审计,我们对被审计人员的履职情况进行了全面、客观的评价,并提出了具体的审计意见和建议。这些意见和建议为全行的人事管理和决策提供了有力的参考依据。五
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- 商行 审计部 工作情况 报告
