XX中医药大学第二附属医院202X年度部门决算(2025年).docx
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1、XX中医药大学第二附属医院202X年度部门决算目录第一部分概况一、主要职责二、机构设置第二部分202X年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表(按功能分类列示)三、收入决算表(按单位列示)四、支出决算表五、财政拨款收入支出决算总表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款“三公”经费支出决算表H一、项目支出决算表十二、关于空表的说明第三部分202X年度部门决算情况说明一、收支决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收支决算总体情况说明五
2、、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占有使用情况说明十三、预算绩效情况说明十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明第四部分名词解释第一部分概况一主要职责医院承担中西医结合疾病防治、急危重症救治、突发公共卫生事件救援、医疗援助、科学研究、医学教育、预防保健、中医药文化交流等任务,充分利用中医药技术方法和现代科学技术,以提供急危
3、重症和疑难复杂疾病的中医诊疗服务和中医优势病种的中医门诊诊疗服务等中医药服务为主。二机构设置XX中医药大学第二附属医院内设69个科室;下辖O个预算单位。纳入XX中医药大学第二附属医院202X年度部门决算编制范围的单位包括:XX中医药大学第二附属医院第二部分202X年度部门决算表一、收入支出决算总表二收入决算表(按功能分类列示)三收入决算表(按单位列示)四支出决算表五、财政拨款收入支出决算总表六一般公共预算财政拨款支出决算表七一般公共预算财政拨款基本支出决算表八政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十财政拨款“三公”经费支出决算表十一项目支出决算表注:以上决
4、算公开表均作为附表,附于决算公开说明文档后。十二、关于空表的说明LXX中医药大学第二附属医院202X年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。2.XX中医药大学第二附属医院202X年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。第三部分202X年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明XX中医药大学第二附属医院202X年度收入、支出决算总计1,320,518,668.53u,与2022年度相比,收、支总计各增加138,408,808.92元,增长11.71%,主要原因是:恢复正常诊疗秩序,事业收入较去年有所增加;专用材料费支出较去年有所增加。二、收入决算情况说明XX中医药大学第二附属医
5、院202X年度本年收入合计1,165,729,804.00U,与2022年度相比增力口13,967,982.50元,主要原因是:恢复正常诊疗秩序,医疗收入较去年有所增加。其中:一般公共预算财政拨款收入36,495,516.77元,占3.13%;政府性基金预算财政拨款收入36,823,349.65元,占3.16%;事业收入1,080,760,273.14元,占92.71%;其他收入11,650,664.44元,占L0%。三、支出决算情况说明XX中医药大学第二附属医院202X年度本年支出合计1,156,445,607.68U,与2022年度相比增力口81,002,575.01元,主要原因是:专用材
6、料费支出增加。其中:基本支出1,045,774,697.74元,占90.43%;项目支出110,670,909.94元,占9.57。四、财政拨款收支决算总体情况说明XX中医药大学第二附属医院202X年度财政拨款收入、支出决算总计73,318,866.42元,与2022年度相比,财政拨款收、支总计各减少48,550,571.23元,下降39.84%,主要原因是:XX中医药大学第二附属医院中医药传承创新工程项目财政拨款经费减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)总体情况XX中医药大学第二附属医院202X年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计36,495,516.77元,占本年支出合计
7、的3.16%,与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少21,340,799.26元,下降36.9%,主要原因是:XX中医药大学第二附属医院中医药传承创新工程项目支出减少。(二)支出结构情况202X年度一般公共预算财政拨款支出36,495,516.77元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)19,028,000.00元,占52.14%;卫生健康支出(类)17,467,516.77元,占47.86%。(三)具体情况202X年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为34,279,100.00元,支出决算为36,495,516.77元,完成年初预算的106.47%-其中:L社会保障和就业支出
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