2025某单位内部审计通知书、所需资料清单、声明书(模板).docx
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1、2025某单位内部审计通知书、所需资料清单、声明书(模板)XX(单位名称或部门名称):根据公司年度审计计划安排,集团审计部拟于20XX年XX月XX日-20XX年XX月XX日,对你公司(你部门)进行XX常规审计,请给予协助配合(落实专人负责)并在20XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。现将审计事项通知如下:一、审计范围20XX年X月XX日-20XX年X月XX日货币资金审计;成本费用审计;销售收入及应收款审计;费用及其他收支审计;采购、销售及合同流程审计;各项管理制度及业务流程审计;公司各经营指标执行效果审计等。二、审计时间预计20XX年X月X日-2018年X月X日三、需提供的资料清单和其他
2、必要的协助1、审计小组自发出通知书之日至集团审计部进行审计外勤工作前,请提供必要的工作条件,如办公地点、电源、网络等必要办公所需环境。2、请安排一个内审启动会,在审计项目组到达后进行审计启动沟通,参加人为XX总、XX总、审计小组成员、你公司领导、财务经理、各业务部门负责人。(初步安排X月X日上午X:30)3、请做好有关资料的准备工作,在收到此通知书之日至审计部进行审计各类审计模板干货资源关注公众号内审网可查阅获取,内审网注外勤工作前按照附件需准备资料清单,并签署声明书于审计组进场后交于审计组。4、审计期间,审计涉及的部门及有关人员原则上不安排出差。如需加班时,请安排相关人员配合。5、ERP系统
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