清产核资审计报告范文.docx
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1、清产核资审计报告范文清产核资专审字年份第XXX号报送单位:委托方:一、审计目的:为核实企业资产、负债及所有者权益状况,界定产权,明确资产经营责任,为后续的改制/重组/戈IJ转/产权登记/完善管理等提供依据。(请根据委托目的明确说明)二、审计基准日:XXXX年XX月XX日三、审计结论我们接受委托,对ABC集团有限公司(以下简称“贵集团)及其纳入本次清产核资范围的所属XX家子公司(详见附件一:纳入清产核资范围单位清单)在基准日XXXX年XX月XX日的各项资产、负债和所有者权益进行了专项审计。我们的审计是在贵集团按照国家有关清产核资政策规定(例如:国有企业清产核资办法等)及清产核资工作方案进行清查的
2、基础上进行的。我们认为,除本报告重大事项说明及审计发现问题及建议部分所述事项可能产生的影响外,贵集团提供的相关会计资料和清产核资申报资料在所有重大方面基本符合企业会计准则和相关会计制度的规定,较为公允地反映了贵集团在基准日的各项资产、负债和所有者权益状况。清产核资申报的基准日账面值和清产核资后的清查值业经申报单位确认,相关申报资料较为准确、完整。四、审计依据1 .中华人民共和国审计法、中华人民共和国会计法;2 .国有企业清产核资办法(及相关配套规定);3 .(委托方名称)关于组织ABC集团有限公司开展清产核资工作的通知及相关要求;4 .企业会计准则及其他相关财务会计法规、制度;5 .中国注册会
3、计师审计准则;6 .与本次审计相关的合同、协议及有关法律文件;7 .ABC集团有限公司制定的清产核资工作方案及操作细则;8 .我们与ABC集团有限公司签订的业务约定书。五、审计范围我们对贵集团及其纳入清产核资范围的子公司在基准日XXXXX年XX月XX日的所有资产(包括流动资产、长期投资、固定资产、在建工程、无形资产、递延资产等)、负债(包括流动负债、长期负债)和所有者权益(或净资产)进行了审计和复核。主要审计内容包括:1 .资产清查:核实各项资产的权属、存在性、完整性、价值形态及使用状况。2 .账务清理:核实账证、账账、账实是否相符;核对、调整和清理各项内部资金往来、存款差异。3 .价值重估(
4、如需):对按照清产核资要求需要重估的资产(如主要固定资产等)进行价值复核(或在相关部门确认的基础上进行复核)。4 .损溢认定:对清查出的各项资产盘盈、资产损失和资金挂账等按照国家相关政策及企业内部授权规定进行审核与初步确认(最终的损溢认定需由相关主管部门批复)。5 .报表编制:复核并重新编制清产核资企业基本情况表、清产核资资产清查表、清产核资资金核实申报表等清产核资报表。6 .产权界定(如需):对产权模糊或有争议事项进行审查和说明。7 .重大财务情况核查:对重大的投资、担保、抵押、涉诉事项等进行调查和披露。六、清产核资过程与实施情况贵集团依据国家清产核资政策和委托方的要求,制定了详细的清产核资
5、工作方案,成立了专门的清产核资领导小组和工作机构。在审计基准日前,组织相关人员进行了较为全面的账务清理、资产清查工作,基本做到了账务处理规范统一、账目数据完整清晰,并对实物资产进行了实地盘点O我们的审计工作是在贵集团自清自查的基础上进行的,实施了包括但不限于以下程序:监盘实物资产:对库存现金、存货(材料、在产品、产成品等)、固定资产等进行现场抽查盘点。函证往来款项:向主要债权债务人、开户银行等发送询证函。检查重要权属文件:审阅房屋产权证、土地使用证、重要设备购置发票/合同、重大投资协议等。重新执行计算程序:核对报表勾稽关系、重新计算折旧摊销等。分析性程序:对主要财务指标进行分析,评估合理性。查
6、阅会议纪要及法律文件:了解重大经营决策及诉讼事项。与管理层沟通:就重大事项和清产核资中发现的问题进行沟通讨论。核实各项申报损溢:检查相关证据(如技术鉴定、评估报告、法院判决书、破产清算文件、核销文件等)的充分性和合规性。贵集团相关部门对我们的审计工作给予了必要的配合与协助。清产核资结果(一)基准日账面状况(单位:人民币元)资产总计:XXX,XXX,XXX.XX负债合计:XXX,XXX,XXX.XX所有者权益(或净资产)合计:XXX,XXX,XXX.XX(具体科目可按层级列示或列于附件)(二)清查后主要资产、负债及权益变动本次清查清理出的主要问题及处理情况:1 .资产损失:存货盘亏、毁损及报废损
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