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稽查与征管/审计资源 (共3015 份)

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  • 内部控制评价内容1内部环境评价公司的内部环境是实施内部控制的基础,依据公司内部控制应用指引和公司内部控制评价指引,公司组织开展内部环境评价,应当对组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化的设计.
    上传时间:2024-06-15
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  • XXXX公交有限公司车辆乘客滞留现场处置预案1.1 风险分析a类型在一定时间内,乘客无法下车而滞留在车内,并且在短时间内车辆无法继续运行。b发生的区域、地点或装置的名称公司运营线路、车辆牌号等。c可能.
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  • 2024年项目实施情况审计报告一、基本情况年二季度国家发展和改革委员会及有关部委下达了年第三、第四批扩大内需中央预算内投资项目计划,主要用于加快民生工程、基础设施、生态环境建设以及自主创新和产业结构调.
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  • 2024年项目专项审计报告项目专项审计报告1一、审计报告二、已审项目执行情况明细表及附注1、项目经费投入情况明细表2、项目经费支出情况明细表3、项目经费实际支出与预算支出差异明细表4、购置、试制、改造.
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  • 企业现金流量表编制规则要求现金流量表是指反映企业在一定会计期间现金和现金等价物流入和流出的报表。现金及现金等价物现金流量,是指企业现金和现金等价物的流入和流出。企业从银行提取现金、用现金购买短期到期的.
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  • 企业物资采购预付款、验收、付款业务事项廉洁风险识别、评估及防控措施表廉洁风险识别洁险级廉风等主要防控措施业务环节廉洁风险点涉及岗位或人员办理预付款支付手续蓄意违规支付预付款,造成资金损失。物资管理部I.
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  • 黑椒纽西兰羊扒时间2010-01-182315来源未知作者admin点击12次特点:香辣味浓,风味独特。原料:纽西兰进口羊扒300克,西兰花20克,西红柿1个(50克),红薯条30克。调料:自制黑椒汁.
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  • 某集团公司:内部审计工作底稿管理规定XX集团公司内部审计工作底稿管理规定第一章总则第一条为规范集团内部审计工作底稿的编制、复核、使用及管理工作,保证审计工作质量,提高审计工作效率,依据内部审计具体准则.
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  • 临时用电安全隐患及控制措施1、技术风险评价及措施:危险因素可能导致的事故控制措施线路不按规范要求配置发生伤人事故严格按JGJ5999和JGJ46一2005要求配置电缆埋地深度不够发生伤人事故严格按JG.
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  • 高校经济合同管理审计内容高校经济合同管理审计乃是针对高校于合同订立、执行、变更、终止等流程之中的管理活动予以审查与评价的关键工作。其主要审计内容如下:一、合同订立环节之审计1、详查合同订立的合法性,涵.
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  • 三体系内部审核计划1.审核目的:检查本公司的IS09001、IS01400KIS045001是否符合体系标准要求。2 .审核依据:IS09001:2015、IS014001:2015、IS045001.
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  • 领导任期经济责任审计方案(参考)一、审计目的通过对XXX任职期间的资产管理、资金往来、资金收支的真实性、合规性的审计,正确评价任期经济责任的履行情况,并进一步规范XX单位管理行为。二、审计对象和审计期.
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  • “5432”体系,优化企业内部审计职能近年来,随着审计监督全覆盖的发展,审计体系搭建与完善的讨论不断深入。通过结合企业自身实际经营情况,充分梳理内部审计工作流程,搭建国有企业“5432”审计监督体系,.
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  • 公司内部审计管理办法模板一总则第一条为了加强公司内部审计监督,使审计工作制度化、法制化,根据国家审计法规结合实际情况,特制定本办法。本办法适用于有限公司及下属子(分)公司。二审计机构和人员第二条公司设.
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  • 集团审计监察部人力资源审计工作方案一、审计的目的根据集团审计监察部的年度审计计划和统一安排,审计部将于20 xx年3月11日开始,对XX集团人力资源部20 xx年1月至20 xx年1月的人力资源规划与.
    上传时间:2024-06-15
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  • XX县审计局巡察整改评估报告县委巡察办:根据X委巡察工作统一部署,县委第X巡察组于X月29日至X月15日对县审计局进行了为期X天的集中巡察。X月X日,县委第四巡察组反馈了巡察情况和整改意见,在肯定我局.
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  • 内部审计8大注意事项1、内部审计人员要避免陷入职业病的误区。审计人员由于职业的特性,有可能会陷入职业病的误区,即看什么人都有毛病,看任何事都可能存在问题。思想认识的高度没上来,看问题的角度就容易偏激,.
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  • 采购、付款审计:谨记10大要点!采购与付款循环审计要点企业的采购业务有大有小,但无论大小都是作为企业生产经营活动的起点,毕竟”巧妇难为无米之炊,没有生产材料或者办公用具,相信没有企业会不关注自己的采购.
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  • 过桥资金认定非法经营罪案例案例概述:某公司因业务需要,通过向社会公众吸收资金来解决短期资金缺口。该公司承诺在一定期限内归还本金并支付高额利息。然而,该公司并未将所吸收的资金用于合法经营,而是用于偿还旧.
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  • 公司内部稽核管理一、目的为加强公司内部监督、控制,确保财务核算的真实性和准确性,提高财务工作的质量,依据国家有关规定,特制定本制度。二、适用范围本制度适用于财务管理部。三、编制原则以会计法、财经法规、.
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