内部控制管理制度.docx
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1、XX有限公司内部控制管理制度1总则1.1 目的1.1.1 为有效建立内部控制体系,改善公司内部控制管理水平,提高公司经营效率,防范经营风险,特制定此制度。1.1.2 本制度所称“内部控制”是指为了提高会计信息质量,保护资产的安全、完整,确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列控制方法、措施和程序。1.2 适用范围本制度适用于宁德本部及各发展区公司。2组织与职责2.Ixx总经理为内控体系第一责任人,财务分管领导负有协助与督导责任。2.2XX财务赋能群依据控股公司管理制度,参照控股公司的内部控制指导手册、结合自身的经营特点,编制公司的控制程序,制订、维护内部控制制度,编制颁发内部
2、控制手册。1.1.1 3XX财务赋能群负责抽查各发展区公司内部控制程序有效性。2.4 XX财务赋能群协助各发展区公司改进内部控制程序。3内部控制体系的建设3.1 内部控制着眼于防错纠弊、保证财务报告的真实性,参与公司经营的所有人均在内部控制体系的约束之下。3.2 内部控制体系包括内部控制管理制度、资金收付管理制度、内部控制指导手册、内部控制评价办法。3.3 内部控制手册的内容主要包括:货币资金、实物资产、对外投资、工程项目、采购与付款、筹资、销售与收款、成本费用、担保等经济业务。3.3.1 对货币资金收支和保管业务建立严格的授权批准制度,办理货币资金业务的不相容岗位应当分离,相关单位和人员应当
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