财务部的规章制度.docx
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1、财务管理制度文献名称:财务部管理制度文献编号:JL-S0P-XZ003版本/版次:A/O页码:共14页生效日期:2023年5月1日筹划机构:汕头市聚福酒店筹划管理企业TfnZ+t/-W-口Tffl11甘口职位:宫销部经理U期:职位:总经理助理日期:序版本/版次修改页职位,总经理修改内容生效日期同意人一、组织构造:财务部经理兼会计二、岗位职责:1- 1财务部职责重要职责:执行国家有关财务制度和财经纪律,对酒店B经济活动进行核算与监督。重要工作内容:1 .负责酒店资金的筹措和使用,编制财务收支计划和资金使用计划,并组织实行。2 .负责组织平常的财务核算,建立健全各项财务管理制度及会计核算制度。3
2、.运用各项会计资料对经济活动进行分析,为领导B决策提供及时、精确B信息。4 .对财务活动进行监督,保证企业合法经营。5 .对各项资产进行管理,防止资产流失。6 .负责管理多种票证及会计档案。7 .完毕上级交办B其他工作。重要工作权限:1 .确定酒店各项财务管理制度。2 .对酒店的经营活动进行监督。3 .参与酒店的经营管理,就存在B问题向有关部门或总经理提出提议和意见。4 .参与重大协议、协议B确定工作。1-2财务部经理职责重要职责:1 .主持财务部工作。2 .负责对所属各岗位工作的指导、监督及协调。3 .负责酒店收入记帐工作。4 .协调财务部与其他部门B关系。重要工作内容:1 .在董事长B直接
3、领导下,详细负责酒店B财务政策和财务管理制度B制定和实行。2 .负责组织全酒店的经济核算工作,组织编制和审核会计报表,并负责向董事会汇报工作。3 .按规定期限及时组织编制财务预算和决算,为酒店经营决策提供会计信息。4 .贯彻执行国家有关财税政策、会计法规及财经制度,建立、建全酒店财务管理制度,发现问题及时纠正,重大问题及时汇报。5 .负责做好资金管理工作,组织各营业部门收银员和出纳员按规定程序和手续及时做好资金收支工作,保证平常开支需要。6 .督促应收帐款B催收工作,加速资金回笼。7 .负责与财政、税务、金融部门B联络,协助总经理处理好与这些部门B关系。8 .遵守国家B财经纪律,严格掌握费用开
4、支,认真执行成本、费用B审批及报销制度。9 .参与重要经济协议和协议的确定、审查,并负责对工资、奖金方案时确定与审核。10 .参与酒店经营管理,对成本、费用进行控制,精打细算,提高经济效益。H.监督检查财产物资的使用、保管状况,保证其合理使用和安全管理。12 .负责保管财务文献、协议、协议以及会计核算资料。检查、查对、处理夜间稽核员编制的!工作记录。13 .每次抽查、查对各部门的帐单时,应检查有无异常状况,复核每日收入日报表,无误后报送董事长、总经理。14 .将应收帐帐单移交给应收帐会计,将交际应酬帐单移交给成本组。15 .常常与总出纳查对有关帐目,做到精确无误。16 .负责本部门员工H业务培
5、训思想教育工作。17 .完毕领导交办B其他工作。重要工作权限:1 .对本部门员工的工作进行指导、检查、调配、奖惩。2 .组织确定酒店各项财务管理制度。3 .对酒店B经营活动进行监督,对违反会计制度、财经纪律B行为有权予以制止。4 .参与酒店B经营管理和重大协议B研究、确定。1-3出纳兼外联职责重要职责:在财务部经理的领导下,严格按财经纪律办理现金和银行存款的收、付业务。重要工作内容:1 .审核各营业点销售日报表,并查对收银员的交款数与否相符。2 .每日根据审核无误的财务凭证收、付款。收付款时应认真复查有关单据,如手续不全或有错误应及时让有关人员改正,现金当面点清以防差错,收付款后B有关凭证分别
6、盖“现金收讫”、“现金付讫”章。3 .每日根据审核无误的凭证进行银行存款0收付业务。收付款时认真复查有关单据,如手续不全或有错误及时让有关人员改正。付款后的凭证,应盖“银行付讫”章。4 .根据收付凭证登记现金日志帐,记帐按财务制度规定执行。5 .现金日志帐做到口清月结,每日结帐后将帐面余额与库存余额查对,如不相符须查清原因,并编制现金盈亏状况报上级领导处理。6 .及时将收回H支票送交银行进帐,收到银行回单要及时登记,如有银行退票应及时处理并重新更换支票。7 .每月初完毕上月“银行存款余额调整表”,认真查对和清查每笔未达帐项B原因,如有错帐,应及时改正,确实难以查清时应报上级领导处理。8 .凭领
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