公司员工出差管理规定.docx  
                                  
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1、公司员工出差管理规定1、目的:为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,保障出差人员的工作和生活需要,提高出差办事效率和效益,本着勤俭节约、合理开销原则,特制定本制度。2、定义:员工出差是指员工离开原工作地区,进行与公司业务相关的活动。3、部门职责:3.1人力资源中心负责差旅费管理制度的制定。3. 2财务中心负责差旅费报销,是本规定的主管部门,负责本规定的监督实施。3.3、 行政中心负责出差火车票和机票的预定。3.4、 各部门负责本制度的执行。4、出差及报销程序3.5、 差人员需填写出差申请表,经相关责权人员审批后方可出差。3.6、 交通工具:3.6.1 员工出差尽可能选择
2、经济、安全方式出行。在本地区工作者出行尽可能选择地铁、公交经济出行方式。外出出差工具选择:亍方式员工级於交通工具员工级、组长级、科长级1、500公里内乘坐地铁、公交、轮船、火车(硬座)出行、轮船三等舱及以下。2、500公里外乘坐、普通列车、高铁二等仓、轮船三等舱。(副)经理级、(副)总监级1、500公里内乘坐地铁、公交、轮船、火车(硬座)出行、轮船三等舱。2、500公里外乘坐火车(硬座)出行、轮船三等舱、飞机。副总裁级及以上级别按实用原则,据实而定备注:不够级别的员工因特殊情况需乘坐飞机、软卧的,须事前获得董事长助理批准;乘车4小时以下(不含4小时)的硬卧车票,卧铺部分不予报销。3.6.2 当
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 - 公司员工 出差 管理 规定
 
 
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