仓库管理制度.docx
《仓库管理制度.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《仓库管理制度.docx(5页珍藏版)》请在第壹文秘上搜索。
1、仓库管理制度文件编号版本01修改次数 0编制/日期生效日期审核/日期页码第1页,共5页批准/日期受控状态更改历史版本号文件更改号更改概要修改人批准人Ol首发行发放范围Lo目的对产品的贮存提供适当的场所和条件,以防止产品在使用前不受到损坏或变质。2.0范围公司所有仓库。30职责3.1 仓管员负责实施该管理规章制度;3.2 检验员负责来料和出库的检验。4.1 规定内容4.1仓库基本管理4. 1.1仓库由专人管理。4. 1.2仓管员须合理设置各类物资的存放实行分区管理并以色标区分,所有仓库(包括原 料仓、成品仓、文具及辅料仓、隔离仓等)均遵循以下原则:合格区(绿色)、不合格区(红色)、待检区(黄色)
2、、退货区(黄色)、召回区(黄色)。必须分类、标识、定置清楚, 即要保证物资免受各种损害,又要保证物资的进出和盘存方便。具体按照产品标识和可 追溯性管理控制程序执行。4.1. 3仓库内严禁烟火,消防设施、设备严禁乱放,做好防火、防盗、防尘、防潮、防虫 措施。4. L 4仓管员要妥善保管仓库的钥匙,不得交与他人保管,不得擅自加配钥匙,如有遗失 应立即报告公司领导,否则,如因钥匙所导致的一切后果,由仓管员本人承担。4. L 5仓管员工作调动时,必须办理移交手续,由财务领导进行监交,并在相关表单签字, 只有当交接办妥之后,才可离开工作单位。4. 1.6仓管员未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺
3、、规格或质量不合格、帐 实不符等,仓管员应承担由此引起的经济损失,仓管主管和财务经理应负领导责任。4. 1.7库房应对有温湿度要求的物资使用温湿度计对温湿度进行监测,保持每天记录仓 库环境记录表,温湿度超标时,应及时采取相应的措施调节温湿度,以保证产品质量。4. 1.8仓管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。仓管员必须对各类库存物 资每月进行盘点,年终进行年度盘点,做到账、卡、物一致。4. 2来料入库4.2.1物料到厂后,将物料放置在待检区,仓管员根据采购订单/合同或送货单核对品名、 规格、厂家、批号、数量等信息,确保单、物一致。确认过程中如发现外箱破损、数量不 符等情况,及时把信息
4、反馈给采购部,由采购部与供应商进行协商处理。4. 2. 2仓管员核对以上信息,如信息一致,则根据送货单或采购订单/合同内容填写来料 请验单,交检验员进行检验。4. 2. 3检验员收到仓管员的来料请验单后进行来料检验,并将检验结果填写于来料 检验报告中,检验合格的物料由检验员贴上验收合格的“物料状态标签”,并将检验报 告交给仓管员,仓管员根据检验报告填写入库单,质量部负责人审批后,仓管员按照 要求整齐规范地将物料摆放在规定区域内的托盘或货架上,并做好标识。检验不合格的物 料放在不合格品区域,按照不合格品控制程序执行。4. 2. 4仓管员接到检验报告后1个工作日内将所有物品移到相应的储存区。(大量
5、的来料可 请搬运员工协助)。4. 2. 5物料入库时,仓管员为每一种类物晶办理物料卡。物料卡包括名称物料编码、规格 型号、数量、结存、领用人、负责人签字等。4. 3半成品入库4. 3.1生产管理部根据质量部出具的半成品检验报告,填写半成品入库单(一式四 份,白联仓库留存,红联生产管理部留底,黄联交财务,清联交质量部)交检验人员,检 验人员对产品的名称、规格/型号、数量、编码、入库日期等信息核对无误后签字,并交 质量部负责人审批,审批通过后,仓管员办理入库手续。4. 3. 2仓管员根据半成品入库单,将实物核点入库,摆放规范整齐,做到帐、卡、物 相符。4. 4成品入库4.4.1生产管理部根据质量部
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 仓库 管理制度
第壹文秘所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。


重点工作绩效评估自评表.docx
