28不合格品、纠正与预防措施管理制度.docx
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1、二十八、不合格品、纠正与预防措施管理制度编号:FJXW-QP-281目的实现对不符合的有效处置,防止不合格服务的非预期使用及减少、避免环境、职业健康安全事故的损失。2范围适用于公司施工过程中服务质量不合格、环境和安全检查发现的不符合的控制。3职责1.1 工程部是不符合控制的主管部门。1.2 各级质量、安全、环境检查人员负责不合格问题的提出。3. 3各责任部门负责本部门责任范围内的不符合的标识和处置。4程序4. 1不符合范围:a)施工质量检查发现的不合格;b)客户投诉的不合格;c)质量、安全、环境事故;d)安全隐患、违章;e)环境违章;f)管理体系审核中发现的不符合项等。5. 2不符合报告提出4
2、.2.1客户投诉的不合格,由以整改通知单的形式提出或在有关检查记录上说明后交给责任部门处理。4.2.2在各级质量、安全、环境检查中发现的质量、环境和职业健康安全不合格、违章、隐患由检查人员以整改通知单的形式提出或在有关检查记录上说明后交给责任部门处理。4. 2.3对于安全、环境的事故(不包括未遂),按事故报告、调查和处理管理制度规定进行处理。4.3不符合处置所有不合格的处置应与问题的严重性相适应。不符合的处置方法有:a)退货、拒收(指外来不合格物资);b)返工(采取措施消除不合格品);c)让步放行(特殊情况如台风洪水,让步处理应有授权人签字许可);d)限期整改;e)行政/经济处罚;f)教育;g
3、)追究责任等4.4不符合验证所有不符合处置完成以后原则上由不符合提出部门再次验证,必要时可委托相关人员验证。4.4.1验证结果符合要求时,验证人在整改通知单上填写验证结论并签字。4.4.2验证结果不符合要求或实施效果未达到目标时,验证人将不合格报告或整改通知单发回责任部门,由责任部门重新安排实施整改。4.5记录保存不符合的相关记录由工程部及责任部门保存。5相关文件5.1纠正和预防措施管理制度6记录6. 1整改通知单1目的确定、收集和分析适当的数据,并制定及采取纠正和预防措施,消除不合格品(项)、不符合产生原因,达到持续改进目的。2适用范围本程序适用于一体化管理体系改进有关的一切活动,包括数据分
4、析、纠正和预防措施的实施与验证、体系的持续改进等。3职责6.1 工程部是一体化管理体系改进的归口管理部门,负责对质量、环境、职业健康安全体系的数据分析,对存在的不符合督促相关部门采取纠正和预防措施,并监督验证。6.2 工程部负责数据的收集、分析,负责纠正和预防措施的实施。6.3 公司各职能部门对职责范围内的工作提出改进措施,并实施改进工作,负责相关职能的数据分析、纠正和预防措施。6.4 对跨部门的体系改进,由管理者代表组织相关部门分析原因,制定改进措施,通知相关职能部门实施改进,工程部跟踪验证。4程序4.1数据的收集、分析、处理4.1.1数据的收集数据的收集主要来源于外部和内部,外部数据为法令
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