内部审核控制程序.docx
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1、内部审核控制程序LO目的通过对公司的管理体系进行内部审核,验证公司的所有运行活动和其有关结果是否符合已建立的管理体系要求,是否得到有效的实施和保持,及时发现管理体系中存在的问题并采取纠正与纠正的措施。2.0适用范围本程序适用于公司的管理体系内部审核工作。3.O术语和定义无4O职责与权限内审组长负责制定公司的年度内部审核计划。管理者代表负责审批年度内部审核计划,并任命审核组组长和组员。审核组长负责根据年度内部审核计划,组织和实施管理体系内部审核。内审员依照审核组长分配的任务完成指定的审核工作。受审核部门相关人员配合审核组的开展管理体系内部审核工作。5O程序内容5.1内部审核的频次、方式5.1.1
2、原则上公司内部审核按部门进行,每年集中审核一次,时间间隔为一年左右一般应安排在外部审核之前。5.L2特殊情况下,如公司迎接外部审核、出现重大的质量问题、相关方有严重投诉、公司的机构有重大变化时,管理者代表可决定是否临时增加内部审核。5. 2内审计划的制定5.2. 1管理者代表任命审核组组长和审核组组员,其中审核组长应经过专门的培训L并取得内审员证书;内审员应经过相关培训,并取得内审员证书或有一次以上的实际审核经验。5.2.2审核组长制定年度内部审核计划,呈报管理者代表审批后发送各部,以便做好准备。5.2.3审核组长根据年度内部审核计划以及外部审核(如客户审核,第三方审核)计划编制本次审核的内部
3、审核计划,其中应包括审核的目的、范围、依据,分几个审核小组、受审核的部门及陪同人员、具体的审核日程、将审核任务分配到每个审核小组等。5.2.4审核组长在分配审核任务时,应注意每个内审员在审核过程中不能审核其本人所承担的工作,以保证审核结果的公正性。5.2.5内部审核计划经管理者代表审批后,并于审核前一周送交各有关部门,以便做好准备。53现场审核前的准备5.3.1审核组长应在对某一部门或要素的现场审核前,组织审核组集中审查有关的体系文件,对不符合的项目填写不符合报告,并按照文件控制程序的要求修改有关文件。5.3.2审核组长依照内部审核计划,组织审核组成员接受审核部门或要素的顺序编制各自负责之内审
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