不合格控制程序.docx
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1、不合格控制程序1.0目的通过对不合格品和过程运行不符合策划的要求等进行控制或预警通报,以便及时采取预防和纠正措施,以减低或中止不符合的持续,防止不合格品的非预期使用或交付,确保质量管理体系有效、产品符合要求。2.0适用范围适用于公司所有不合格/不符合的控制活动。3.0术语和定义让步接收:在基本质量保证的状况下,对产品的部分缺陷有限度有评审的接收。4.0职责与权限品质部负责对不合格产品进行标识、记录并提出处置要求,并对不符合或危害可能造成较大影响事项,做出书面预警通报,并按规定的时间追溯责任部门回复改善对策,责任部门按预防或处置方案进行处理。管理者代表对过程、体系的不符合进行识别和提出处理意见,
2、对持续性或影响较大的不符合进行通报。相关责任部门执行处置决定。5.0程序内容5.1不合格的分类:5.1.1产品不合格指公司的物料及顾客提供的配件、委外加工品及半成品、成品不合格。5.1.2过程不合格包括质量管理体系的有关的管理活动、资源提供、产品实现、运行和实施、监视和测量过程的不合格。5.1.3体系不合格A、内外审核和管理评审及质量目标和指标考核超标中出现的不合格项。B、顾客或相关方对产品或服务的不合格投诉或建议等。5.2不合格的控制5.2.1不合格品的控制A.进料检验(含外委加工、及顾客财产)不合格品之控制a)物控部按订购单的要求,对数量、品名等进行验收,发现不符可即时拒收。b)经IQC检
3、验判定不合格时,IQC人员及时对不合格品进行标识,物控人员将不合格品置于不合格品区。C)当出现不合格时,IQC人员在IQC检验报告表上注明不良问题点,并对不合格原因进行初步分析、收集,并将收集到的相关信息交品质部负责人,由其主导不合格品处理。进料不合格的处理形式有退货、让步接收等。d)经确定为退货的,采购部联络通知供应商进行改善,确定退货、换货时间等,对不良品及时处理,并做好相关记录。e)经初步评估可以让步接收使用的,由品质部主管联合生产、研发对物料进行验证,确认物料的使用要求及使用范围,IQC对让步接收的物料进行标识,注明使用要求及使用范围。f)顾客提供材料的检验,出现不合格由品质部识别并通
4、知业务部,业务人员及时通知顾客确认,并以书面形式告知品质部处理结果,在使用过程中出现不合格由业务部负责与顾客联络处理。g)来料的不合格视其严重性,要求供应商采取纠正和预防措施,由品质部发出供应商抱怨书,要求供应商限期改善。h)工序内发现的来料不合格,必须先调查在库来料是否存在同一不良现象,同时立即向供应商反映,要求供应商调查其在库品或在制品以及生产过程并改善。B.生产过程中不合格品之控制a)生产过程中产生不合格时,生产作业人员及IPQC必须及时反馈不合格现象。b)生产过程中的不合格品,应及时置于“不合格”标识的容器中或区域内,并注明不合格问题点,数量等。c)IPQC检验判定不合格时,应及时做好
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