业务数据管理制度.docx
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1、业务数据管理制度第一节总则第一条为规范数据管理工作,降低数据被用去生成、变更、泄露、丢失及破坏的风险,特制定本制度。第二条本制度中数据是指信息系统中的各种业务数据。第三条本制度适用于公司。第二节数据保存管理第四条对于与财务报告相关的各种业务数据,须保存7年。第五条重要的业务数据要保证物理上的安全,存放数据的介质必须放在安全的地方,非授权人员不得访问。第六条关于数据备份的管理,参见备份管理制度中的相关内容。第三节数据导入和修改第七条数据导入指信息部应数据拥有部门要求,通过后台数据库,将数据导入运行环境的操作。对于发生在批处理中的自动数据导入,靖参见操作管理制度中批处理操作管理的相关内容。第八条数
2、据修改指信息部应数据拥有部门要求,对公司信息系统中的数据在后台数据库中进行的修改。数据修改包含数据内容的修改以及数据库结构的变更。第九条数据导入/修改必须遵循统一的数据导入/修改申请流程,具体流程参见数据导入/修改流程(附件一)。任何人不得在未经授权的情况下对应用系统数据库进行数据导入/修改的操作。第十条数据导入/修改流程中的申请、审批、操作工作需分别由不同人员承担。数据导入/修改操作只能由指定的信息部人员执行,导入/修改权限须按照规范通过系统设定分配给指定人员。第十一条数据库中的数据操作H志、数据导入/修改/提取申请表(附件三)、数据导入/修改/提取汇总表(附件四)须保存三年。信息部负责人每
3、半年委派人员将数据操作日志、数据导入/修改/提取申请表和数据导入/修改/提取汇总表进行核对,确保所有数据导入/修改均经过了有效的审批以及数据导入/修改是准确的。第四节数据提取和发放第十二条数据提取指信息部应数据拥有部门要求,对公司信息系统中的数据从后台数据库中进行的提取。第十三条数据提取和发放须遵循统一的数据提取申请流程,参见数据提取流程(附件二)。任何人不得在未经授权的情况卜.对应用系统数据库进行提取和发放操作。第十四条数据提取中的申请、审批、操作及检查工作需分别由不同人员承担。数据提取的操作只能由指定的信息部人员进行,提取权限应按照规范通过系统设定分配给指定人员。第十五条数据库中的数据操作
4、口志、数据导入/修改/提取申请表(附件三)和数据导入/修改/提取汇总表(附件四)须保留三年。信息部负责人每半年委派人员将数据操作日志、数据导入/修改/提取申请表和数据导入/修改/提取汇总表进行核对,确保所有数据提取均经过了有效的审批以及提取是准确的。第十六条信息部只能把提取出的数据发放给申请人,不能发放给其他人员。对存放数据的介质,确保只有授权人员能够访问。第五节数据传输管理第十七条应对数据传输进行控制:一、数据传输须有身份认证;二、敏感数据传输需要保留相关记录。第十八条当数据在系统之间自动传输时,系统中必须增加数据检查功能,确保所传输数据的完整性、准确性、合理性。第十九条应通过对防火墙、路由
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