公司体系管理办法.docx
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1、公司体系管理办法第一章:前言本管理办法对维护公司的质量菅理体系提供指导方法,确保管理体系符合要求,持续有效地运行、实施,以保证管理体系的适宜性、充分性和有效性。本办法适用于公司质量管理体系的内部审核、管理评审、外部审核。第二章:定义第一条:体系内审:由公司内部组织进行,审核的对象是公司的管理体系,验证管理体系是否持续的满足规定的要求并且正在运行。第二条:管理评审:就公司管理体系的方针和目标、法律法规、客户要求和各管理体系运行要求,有规则的、系统的评价管理体系的适宜性、充分性、有效性。第三条:体系外审:由客户、认证机构等发起的,对公司管理体系符合性的审核。第四条:内审小组:由一定数量的内审员组成
2、的,为对管理体系进行内外部审核而成立的审核小组。第三章:职责第一条:行政人事部负责公司管理体系的内部审核、管理评审、外部审核的接待和协调工作,并负责相关整改跟进工作。第二条:各部门负责协助内审小组进行审核工作,管理本单位的体系运行实施、过程监控并对审核中发现的不符合采取纠正行动。第四章:管理体系审核的分类第一条:公司管理体系的审核分为体系内审、管理评审、体系外审,其中体系内审又分为年度内审和专项内审。具体审核的内容及频次见下表:体系维护分类频次审核/评审主要内容涉及范围体系内审专项内审根据实际情况开展贵点职责隔行情况/涉及的管理标准中的相关要求/管理体系中涉及的主要条款具体部11年度内审每年至
3、少一次体系标准/相关法律法规/体系文件/客户要求整个公司管理评审每年至少一次方针和目标、法律法规、客户要求和管理体系运行情况壑个公司体系外审不定1方针和目标、管理体系话行情况、客户审厂要求整个公S)第二条:公司目前涉及的管理体系有IS09001质量管理体系。第五章:管理体系审核计划第一条:行政人事部编制体系年度计划表,应考虑审核过程、审核区域、审核范围以及上次审核不符合的改进情况。审核计划提前发布并知会相关单位。第二条:当出现以下情况时,行政人事部可视情况对各单位进行内部审核,也可将其结合到年度内审中实施:1 .管理体系发生重大变化,组织机构变动和体系文件的重大修改等;2 .产品质量发生重大的
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