财务报销规章制度.docx  
                                  
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1、财务报销规章制度财务报销管理规章制度及流程介绍度:财务报销规章制度在社会一步步向前发展的今日,越来越多人会去使用制度,制度一般指要求大家共同遵守的做事规程或行动准则,也指在确定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或确定的规格。什么样的制度才是有效的呢?下面是我精心整理的财务报销规章制度,供大家参考借鉴,希望可以帮忙到有需要的伙伴。财务报销规章制度1一、业务费用分类业务费用分为日常业务费用和专项业务费用两类、日常业务费用是指用于日常性开支的业务费用,包含日常关系维护、日常应酬接待、节日打点、日常问题的解决等方面的业务费开支、专项业务费用是指用于解决专项问题的业务费用,包含取得新资源、优化改善资源、取
2、得专项收入、化解重点损失、减少专项开支等特定资料方面的业务费开支、二、日常业务费用管理日常业务费用纳入企业年度财务预算,实行预算额度管理、1、上级批准下达的年度财务预算中的业务费用指标为年度业务费用预算额度,年度预算额度应依据开支需要分解到各月,日常业务费用应依照月度累计预算额度掌控开支,一律不得超支,超出预算额度的,财务一律不得付款、2、预算额度以内的日常业务费用由企业经营职责人统筹布置使用,并保证到达使用效果、3、年度管理费用预算中,除工资、社保及各种摊提费用以外的可控费用有节俭的,报请上级批准后,可用于日常业务费用开支、可控费用节俭用于业务费用开支的,按下列权限审批:(1)企业可控费用节
3、俭用于业务费用开支的,由事业部直接审批,报集团公司和集团公司董事会备案、(2)事业部本部可控费用节俭用于业务费用开支的,由集团公司直接审批,报集团公司董事会备案、(3)集团本部可控费用节俭用于业务费用开支的,报集团公司董事会审批、4、日常业务费用开支后,必需依照国家有关会计制度的规定进行会计核算,同时依照预算口径经过管理报表进行统计考核、三、专项业务费用管理专项业务费用不纳入企业年度财务预算,依照“一笔一批”的方法管理、1、专项业务费的申请企业需要开支专项业务费用时,应填写“专项业务费用申请表”,写明申请额度、实在用途、预期目标和效果以及项目职责人等资料后,经企业经营职责人、财务负责人和项目职
4、责人签字后,报上级审批、2、专项业务费的审批专项业务费必需遵奉并服从“费用就是本钱”的理念,本着“投入产出”的原则进行审批,实在审批权限如下:(1)企业申请专项业务费用时,不变化年度考核利润指标的,由事业部直接审批,报集团公司和集团公司董事会备案;需要变化年度考核利润指标的,由事业部初审,集团公司复审后,报集团公司董事会审批、(2)事业部本部和集团本部申请专项业务费用的,一律报集团董事会审批、3、专项业务费的使用(1)专项业务费用指标依照“专款专用”的原则使用,不得挪作他用、(2)专项业务费用指标因事项未办或中途停办而未使用的,指标自动作废、(3)专项业务费用指标使用后有剩余的,指标自动作废、
5、4、专项业务费用的核算(1)专项业务费用开支后,必需依照国家有关会计制度的规定进行会计核算,同时依照审批口径经过管理报表对费用开支情景和取得的效果进行专项统计、(2)专项问题结束后,申请单位应填写“专项业务费用核销表”,写明申请额度、实际开支额、预期目标和效果、实际到达的目标和效果以及产生差距的原因等资料后,经企业经营职责人、财务负责人和项目职责人签字后,报费用审批部门核销备案、5、专项业务费用的跟踪上级单位批复专项业务费用后,应对专项业务费用的使用和所做事项的进展情景进行跟踪检查,督导进程、6、专项业务费用的考核专项业务费用依照下列原则进行考核:(1)凡是当年已经取得经济效益的,将抵消开支后
6、的净效益并入到当年利润指标完成数中,依照当年的绩效考核政策进行考核、(2)凡是当年没有取得经济效益的,例如取得到新的资源但当年未投入运营等,将专项业务费用开支单列,不影响当年的绩效考核结果、(3)集团审计部门应定期对专项业务费用开支结果进行审计评价,经审计评价确认贡献比较大的,可视贡献大小另行给与嘉奖、财务报销规章制度2为了加强公司的财务管理工作,规范公司财务行为,提高财务管理水平,统一公司的报销程序及规定,现结合公司的实在情况,特订立本制度。一、办公费办公费紧要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出。办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行政部,行政部审批后交财务部
7、审批。经办人将审批后的物资申购单交公司行政部统一购买。行政部购买人凭正式发票,印章齐全,经手人验收人签字,并附购买办公用品清单后报销。二、差旅费差旅费开支范围为因公出差期间的留宿费、车船费(含飞机费用,下同)、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。一类区:特区、上海、北京、天津、南京、广州及省城市;二类区:除一类区以外的地区。员工差旅费报销规定:留宿费,交通费按规定标准执行,超标自付(如有特殊情况,超标部分由财务部核实后报董事长审批方可报销),节省归已。业务接待费用由部门领导核定,经总经理批准方可报销。出差人员无留宿费用时,则可按留宿标准的50%领留宿补助。员工出差返回后应于5个工作日内报销
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