质量管理资源
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IS0900114001IS045001检查表审核方法全套ISO9001xISO14001xISO45001内审检查表-2021序内标准条款检查检输出号容ISO9001-2015IS014001-20.
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质量管理小组(QCC或QC小组)性质QC小组是企业中群众性质量管理活动的一种有效的组织形式,是员工参加企业民主管理的经验同现代科学管理方法相结合的产物。特点明显的自主性:自愿参加,自主管理,自我教育;.
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质量奖惩管理规定全套1目的为完善本公司质量管理制度,提高全体员工的质量意识,确保产品质量符合规定要求,达到顾客满意而制定本规定。2范围适用于本司所有对产品(或服务)质量有直接或间接影响的活动及人员。3.
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编制单位:江苏南通二建集团有限公司编制人:审核人:编制时间:2016.8.1江苏南通二建集团有限公司JiangsuNantongno.2Constuctiongroup开封海马公馆2835#楼及三期地.
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项目质量管理全套第一章工程管理目标1.工程质量:严格执行国家有关现行质量标准,合格;2、安全无重伤、死亡事故,轻伤小于4%。;3、环境管理:扬尘、噪声达标,有害固体、液体达标排放;4、施工工期:保证工.
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管网施工质量保证措施一、管网施工质量控制要点1、为避免平面位置、高程和边坡坡度出现偏差,施工中应加强测量复核。当开挖揭露地实际土层性状或地下水情况与设计依据地勘察资料明显不符,或出现异常现象、不明物体.
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外审资料准备计划表项目文件资料名称责任部门资料类企业营业执照与组织机构代码企管中心税务登记证企管中心质量手册质管部程序文件各部门2016年度经营计划统计汇总表企管中心2016年度管理评审报告与相关记录.
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基础设施管理内审检查表表单模71.r-*全套体系审核检查表审核员涉及过程工装管理、设备管理、测量测试设备管理审被审区域/接过程类SP核待人型S期序提问(输入、输出、条款号符合情况审核发现和不号资源、人.
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版次:A/O编号:受控O 1供销部周升义采购质量控制制度受控状态分发号编制批准20XX年11月16日发布20XX年11月16日实施XX有限公司发布一、采购管理制度2二、供方评价准则6三、采购产品检验/.
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钢轧厂(炼钢)专项安全检查表146912152225273032目录煤气专项安全检查表吊具专项安全检查表叉车专项安全检查表压力容器专项安全检查表汽包专项安全检查表起重机械专项安全检查表预处理专项安全检.
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过程审核计划表全套产品风力发电机舱罩,导流罩组产品开发的策划O2产。品的落实3 过。程开发的策划4 过。程开发的落实5 供。方材料6 运o输/搬运/贮存/包装7 人o
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质量管理体系内部审核报告全套一.内部审核的时间段审核开始日期:20XX年06月05日审核结束日期:20XX年06月09日二.受审核部门管理层、经营部、公司办公室、质量管理办公室、技术科、质检科、生产科.
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设备管理控制程序全套1.0目的对产品实现所需的设备进行有效的控制,确保过程能力满足产品实现的需要。2.0适用的范围适用于本公司对产品实现所需的设备设施的控制。如工作场所、仪器、设备和支持性服务等。3.
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汽车行业质量体系程序序号程序文件名称文件编号版本号页码备注1文件控制程序LF-QP/4.2-01B/01-1/4管理部2记录控制程序LF-QP/4.2-02B/02-1/2管理部3经营计划管理LF-
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内部审核管理程序全套1.0目的确立本公司内部审核程序,确保公司质量管理体系的有效性、充分性及符合性。2.0适用的范围适用于本公司质量管理体系的内部审核。3.0职责3.1 管理者代表负责任命审核组长并编.
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水泥搅拌桩质量保证措施一、三轴水泥搅拌桩施工质量措施1.桩位偏差不大于50mm,标高误差不大于+100mm、不小于-5Omm,桩径偏差不大于0.04Dmm,桩身垂直度按设计要求z误差不超过1/20OL.
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检验试验过程内审检查表表单模71.r-*全套体系审核检查表审核员涉及过程进货检验、不合格品控制、实验室管理审核B期被审区域/接待人过程SP类型序号提问(输入、输出、资源、人员、方法、指标)条款号符合情.
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供应商质量评分管理办法文件编号版本号Ol修改次数0编制/日期生效日期审核/日期页码第1页,共3页批准/口期受控状态更改历史版本号文件更改号更改概要修改人批准人01首发行/
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供方评价与控制程序全套1 .目的本程序旨在通过对供方进行评价与选择,以保证生产过程所需的采购产品的质量满足规定要求。2 .适用范围本程序适用于本企业对提供采购产品的供方进行评价、选择。3 .相关文件过.
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产品检验报告(成品)模板全套儿/DST-12检验报告(成品/半成品)NO.品规格/数名型号量供检验质类货员量别地水A占八、平QL报抽检合检数格B判期定数检口