欢迎来到第壹文秘! | 帮助中心 分享价值,成长自我!
第壹文秘
全部分类
  • 幼儿/小学教育>
  • 中学教育>
  • 高等教育>
  • 研究生考试>
  • 外语学习>
  • 资格/认证考试>
  • 论文>
  • IT计算机>
  • 法律/法学>
  • 建筑/环境>
  • 通信/电子>
  • 医学/心理学>
  • ImageVerifierCode 换一换
    首页 第壹文秘 > 资源分类 > DOCX文档下载
    分享到微信 分享到微博 分享到QQ空间

    妇幼保健院审计管理工作制度.docx

    • 资源ID:167298       资源大小:15.56KB        全文页数:3页
    • 资源格式: DOCX        下载积分:5金币
    快捷下载 游客一键下载
    账号登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录 QQ登录
    下载资源需要5金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    快捷下载时,如果您不填写信息,系统将为您自动创建临时账号,适用于临时下载。
    如果您填写信息,用户名和密码都是您填写的【邮箱或者手机号】(系统自动生成),方便查询和重复下载。
    如填写123,账号就是123,密码也是123。
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

    加入VIP,免费下载
     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    妇幼保健院审计管理工作制度.docx

    妇幼保健院审计管理工作制度为加强医院内部审计监督,遵守国家财经法规,促进廉政建设,改善经营管理,提高经济效益,根据审计法和中国内部审计准则,结合我院的具体情况,特制定本制度。一、审计科工作基本准则1、根据国家法律、法规设立审计科,配备审计人员,建立健全内部审计制度。2、审计科在医院分管领导的领导下,依照审计法、中国内部审计准则以及本单位的规章制度,对医院经济活动、内部控制进行内部审计监督,独立行使内部审计监督权,对本单位领导负责并报告工作,保持与医院高层及时、高效的沟通。3、审计科及内部审计人员应当保持独立性和客观性。加强内部审计组织上的独立性,才能保持审计结果的客观性。4、内部审计人员应当遵守职业道德,在实施内部审计业务时保持应有的职业谨慎态度。5、内部审计人员应当具备相应的专业胜任能力,并通过后续教育和职业实践等途径加以保持和提高;具备一定的人际交往能力,能恰当的与被审科室做有效沟通。6、内部审计人员应当履行保密义务,对实施内部审计业务中所获得的信息保密,非因有效授权、法律、法规或其他合法事由不得披二、审计科工作程序1、在审计过程中,充分考虑重要性与审计风险的问题。2、根据管理需要和审计资源,制定年度审计计划,并报送院领导审批,保证有计划、有重点的开展审计业务,提高审计质量和效率。3、采用适当的审计方法,获取充分、相关的审计依据,以支持审计结论和建议。4、将审计程序的执行过程及收集和评价的审计依据等所有重要事项,记录于审计工作底稿中。5、与被审科室的管理层就审计概况、审计发现、审计结论、审计意见和建议进行积极有效地讨论、沟通。6、审计终结,写出审计报告并征求被审科室意见,审计科将审计报告和被审计科室的书面意见一并报送领导审批。7、审计项目完成后,及时对审计资料按照相关规定进行归档、保管和使用。8、对审计中发现被审科室存在的问题,应在合理的期限内,或与被审科室在约定的期限内进行后续审计Q三、审计科主要工作权限1、审计科及内部审计人员应当保持独立性和客观性,不得负责单位的业务活动、内部控制风险管理的决策和执行。2、根据内部审计工作的需要,要求有关科室报送相关报表和有关文件、资料等。3、审核凭证、账表,查阅有关文件和资料。4、参加与经济事项有关的会议。5、对审计涉及的有关事项进行调查,并索取有关文件、资料等证明材料。6、提出合理化建议,纠正违背财务制度、内控制度工作行为。四、审计科主要工作内容1、对医院相关招标、议价等活动,进行现场监督°2、审核相关合同、协议及报价清单等。3、对院内安装、维修、装饰装修等工程项目、物品(不包含已聘请外审的项目),协同相关部门进行结算前的数量计量、验收,并出具数据统计结果。4、参与设备委员会设备采购计划表决会议的监督。5、对下列事项进行年度或半年审计,并出具审计报告:(1)对固定资产项目审计(包括专用设备和一般设备):对科室材料消耗情况审计(包括办公材料和医用耗材):(3)对全年各科室经济效益审计;(4)对全院及各科室药占比进行评价、分析;(5)对医院与协作单位收入及分成状况审计;(6)对每年采购的10万元以上专用设备进行专项效益审计;(7)对财务收支状况年度审计;(8)对后勤外包业务年度审计;(9)上级部门及院领导交办的其他审计任务。

    注意事项

    本文(妇幼保健院审计管理工作制度.docx)为本站会员(p**)主动上传,第壹文秘仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知第壹文秘(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

    copyright@ 2008-2023 1wenmi网站版权所有

    经营许可证编号:宁ICP备2022001189号-1

    本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。第壹文秘仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知第壹文秘网,我们立即给予删除!

    收起
    展开