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    XX区财政局关于2021会计和评估监督检查工作总结.docx

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    XX区财政局关于2021会计和评估监督检查工作总结.docx

    XX区财政局关于20XX年会计和评估监督检查工作总结为了切实履行财政部门法定的会计监督职责,充分发挥会计监督服务宏观调控和财政管理,保障财税政策执行,提升会计信息质量的重要作用,从20XX年8月初至9月中旬,我局积极组织开展了全区会计监督检查工作。现将有关情况总结如下:一、领导重视,职责明确为了认真做好会计监督检查工作,在接到市财政局文件后,我局立即进行了研究部署,并成立检查领导小组,由主管财政监督检查工作的副局长牵头负责,抽调了业务骨干,组成了检查组,对XX区XX中学、XX区XX乡中心小学、XX区XX镇中心小学、XX区XX乡卫生院、XX区XX镇卫生院5个单位实施了检查。为了充分认识到本次检查的重要性,全面提高每位参检人员的思想觉悟和业务水平,集中全体参检人员强调了检查纪律,并就具体的检查方法、步骤、具体检查中应注意的问题等进行了辅导培训。二、认真检查,不走过场每位参检人员都以高度的责任心,全身心的投入到本次检查中去,对被检查单位的会计凭证、会计账簿、财务报表和其他会计资料的真实性、完整性进行了全面的检查,包括会计核算是否真实、合法,会计信息披露是否充分、完整,是否存在会计造假行为等。在检查过程中,检查人员严格按照财政部财政检查工作规则的要求,以中华人民共和国会计法、财政部门实施会计监督办法、会计基础工作规范、行政事业单位会计制度现金管理暂行条例、关于全省规范机关津补贴实施工作有关问题的紧急通知等法律法规为依据,严格监督检查程序,切实履行监督职责。一是按规定下发检查通知书及检查公示。二是制定检查实施方案。检查方案包括被检查单位名称,检查组成员名单及分工,检查步骤,检查的主要内容及检查纪律和检查中的注意事项等内容。三是召开被检查单位相关人员见面会。首先由被检查单位负责人或财务人员介绍单位的财务收支状况,其次是由检查组长布置相关事宜。四是认真填写工作底稿,搜集证据资料,被检查单位对每笔检查事项签字认可。五是如实撰写检查报告。根据检查工作底稿等检查资料,由检查组长在规定的时间内撰写检查报告。六是将检查结论在被查单位进行公告,做到公开透明。三、检查中发现的主要问题通过检查发现,我区会计工作整体良好,也存在很多问题和不足,会计基础工作还比较薄弱,主要表现在以下几个方面:一是账务处理不规范;二是漏记固定资产;三是往来账户清理不及时;四是五笔会签审批不严格。四、今后的打算和整改工作对于本次检查发现的问题,我局要求必须在规定的期限内,认真整改,完善单位内部控制制度,加强对财务人员业务素质的培训,并要求被检查单位今后严格按照各种法律法规,依法执政。同时,财政部门将加强同有关部门的协助,形成监管合力,综合治理会计信息失真问题,为会计行业的健康发展营造良好的外部环境。我们将坚持并不断完善跟踪回访制度,进行跟踪检查,如再发现违规现象,将根据会计法等有关财经法规,从严进行处理;对整改措施得力,效果明显的予以肯定,总结宣传其改进财务会计管理的经验,以有效巩固会计监督检查成果。

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