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    市场部财务报销制度.docx

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    市场部财务报销制度.docx

    市场部财务报销制度第一章总则为规范市场部的财务报销流程,提高资金使用效率,确保报销的合规性和透明度,根据国家相关法律法规及公司内部管理规定,特制定本制度。市场部财务报销制度旨在明确报销的目标、范围、规范和操作流程,确保各项费用支出合理、合规,并为市场部的业务发展提供财务保障。第二章目标1 .规范化管理:通过明确的报销流程和标准,确保市场部各项费用的合规性和合理性。2 .提高效率:简化报销流程,缩短审批时间,提高资金使用效率。3 .透明度:确保报销过程透明,便于监督和审计,防止舞弊行为。4 .支持业务:为市场部的各项业务活动提供及时的财务支持,确保市场推广活动的顺利进行。第三章适用范围本制度适用于市场部所有员工的财务报销,包括但不限于以下费用:1 .差旅费用(交通、住宿、餐饮等)2 .市场推广活动费用(广告、宣传、活动策划等)3 .办公用品采购费用4 .其他与市场部工作相关的费用第四章管理规范4.1 报销责任1 .员工责任:员工在发生与工作相关的费用时,应及时收集和保存相关单据,确保报销的真实性和合规性。2 .部门经理责任:部门经理负责审核本部门员工的报销申请,确保费用支出的合理性和必要性。3 .财务部门责任:财务部门负责对报销申请的合规性进行最终审核,并进行报销款项的发放。4 .2报箱标准1 .差旅费用:- 交通费用:根据实际发生的票据报销,需提供有效票据(如火车票、机票、出租车发票等)。- 住宿费用:按照公司规定的标准进行报销,需提供住宿发票。- 餐饮费用:按实际发生的金额报销,需提供有效票据,但每日上限不得超过公司规定的标准。2 .市场推广费用:-广告费用:需提供合同及发票,费用应符合市场推广预算。-活动费用:需提供相关活动的策划方案、合同及发票。3 .办公用品采购费用:需提供有效的采购单和发票,费用应符合市场部的预算安排。4 .3报销流程1 .费用发生:员工在工作中发生相关费用时,需保存好相关票据和证明材料。2 .填写报销申请表:员工需填写市场部财务报销申请表,并附上相关票据。3 .部门审核:报销申请表及相关票据提交给部门经理审核,部门经理需确认费用的合理性及合规性,并签字。4 .财务审核:审核通过的报销申请表提交给财务部门进行审核,财务部门需审核费用的合规性和准确性。5 .款项支付:财务部门审核通过后,将报销款项支付到员工指定的银行账户。6 .4报销时限1 .报销申请应在费用发生后的30天内提交,逾期未报销的费用将不予受理,特殊情况需提前向部门经理说明。2 .财务部门应在收到完整的报销申请后5个工作日内完成审核和支付。第五章监督机制1 .内部审计:公司内部审计部门应定期对市场部的报销情况进行审计,确保符合公司财务管理要求。2 .监督举报:任何员工发现报销过程中存在舞弊行为,均可向公司内部审计部门或人力资源部举报,举报信息将被严格保密。3 .定期评估:财务部门应定期对报销制度进行评估,根据市场部的实际情况和反馈进行必要的修订。第六章附则1 .解释权限:本制度由市场部和财务部门共同解释。2 .适用条件:本制度适用于市场部全体员工的财务报销活动。3 .生效日期:本制度自发布之日起正式生效。4 .修订流程:如需对本制度进行修订,需由市场部和财务部门共同协商,并报公司领导批准后实施。结束语通过建立和实施市场部财务报销制度,我们希望规范市场部的财务管理,确保每一项费用的合规性和合理性,从而为市场部的各项业务活动提供有力的财务支持。这一制度的实施不仅提升了工作效率,还增强了透明度,为公司的可持续发展奠定了基础。

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