审计工作情况汇报.docx
审计工作情况汇报近年来,市审计局深入贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神,紧扣市委、市政府重大决策部署,落实“打造世界一流旅游目的地”各项要求,聚焦主责主业,找准审计服务经济社会发展大局的切入点,依法全面履行审计监督职责,充分发挥审计建设性预警作用,以“三干”姿态,在服务全市经济高质量发展中彰显了审计担当。一、坚持在把准方向中找准定位,以更高站位干事。党的二十大决定改革审计管理体制,组建中央审计委员会,作为党中央决策议事协调机构。习近平总书记担任中央审计委员会主任,亲自谋划、亲自部署、亲自推动审计领域重大工作,发表一系列重要讲话,作出一系列重要指示批示。市审计局牢牢把握审计机关首先是政治机关定位,坚定不移把“党是最高政治领导力量”这一根本政治要求贯彻到审计工作全过程各方面。一是强化政治领导。认真履行市委审计办职责,规范办理向省委审计委员会的请示报告工作;及时组织召开年度审计委员会会议,研究部署年度审计工作;及时向市委审计委员会呈报各类报告、专报、材料等重要文稿,切实发挥好参谋助手作用。二是突出政治思维。在审计项目立项过程中,紧扣市委审计委员会领导批示要求,牢固树立政治机关意识,以政治的视野、观念、标准和原则,聚焦XX市改革、发展、安全、民生等重点领域,科学制定年度审计项目计划。三是彰显政治担当。市审计局坚持从全局和战略的高度统筹全市审计项目计划,紧紧围绕加快构建现代化产业体系、“最多跑一次”改革、加强生态环境治理、构建新发展格局和推进区域协调发展等党委、政府重大决策部署开展审计监督。二、坚持在服务大局中创新作为,以更大格局干事。党委、政府工作大局就是审计工作的着力点。市审计局始终胸怀“国之大者”、心系“省之大计”、落实“市之大事”,紧紧围绕党委、政府决策部署,切实做到党委、政府工作抓什么,审计工作就跟着走,审计工作报告就重点反映什么。一是着力促进经济稳中有进、改革稳步推进。围绕预算管理和财政政策执行,对市本级和市直119个一级预算单位的财政预算执行情况实施审计监督全覆盖,对重点单位部门预算执行及其他财政收支情况开展现场审计,对市本级政府专项债券管理情况实施专项审计,对首届湖南省旅游发展大会资金收支情况实施专项审计调查,对市级社会资本投资补充耕地项目进行专项审计,促进提高财政资金使用绩效。同时,围绕深化改革落实情况,组织全市审计机关同步对全市“法检两院”财物省级统管改革落实情况专项审计调查,助推相关改革政策在我市落地见效。二是着力服务国企深化改革、维护国有资本安全。围绕市委、市政府关于持续深化国资国企改革、加快推进平台公司转型工作部署,对市自来水公司、市经投集团开展审计,重点关注国资国企改革决策部署落实、兼并重组和瘦身健体、重大经营投资决策和实施、重大债务风险防范和化解、国有资本经营预算管理以及资产负债损益真实性合法性效益性等情况,促进持续深化国资国企改革,巩固提升国有资本布局优化和结构调整成果,维护国有资本安全。三是着力推进权力规范运行、筑牢廉洁底线。聚焦“权力运行”和“经济责任”,对重点单位的主要领导干部实施经济责任审计。同时,根据省审计厅统一安排,从全市抽调18人组成审计组,对县委书记、县长实施领导干部经济责任审计和自然资源资产任中审计,获得省审计厅的高度评价。四是着力提升政府投资效益,规范政府投资建设项目管理。紧盯重大项目建设情况加强审计监督,先后完成XX经济开发区标准化厂房(四期)一标段、XX市公交综合指挥中心项目、XX机场扩建新航站楼高架桥工程、XX市交投第十四停车场项目、XX绕城公路等XX个项目审计,核减投资为政府节约资金XX亿元,核减率达XX%。同时,围绕推进政府投资审计转型重点任务,联合市财政局拟定XX市市本级政府投资项目结算管理办法(送审稿),该文件出台后将彻底杜绝“以审代结”行为,有力推动我市政府投资审计实现“三个转变”。三'坚持在夯基垒台中见行见效,以更强责任干事。审计是党和国家监督体系的重要组成部分,是推动国家治理体系和治理能力现代化的重要力量。市审计局立足“审计首先是经济监督”定位,聚焦财政财务收支主责主业,全面如实反映审计在宪法和法律赋予权限内履行监督职责所发现的问题,始终做到有理有据、实事求是。一是打造更高水平的审计质量管控体系。以审计质量全员全流程管控机制为牵引,不断优化审计项目实施操作流程、分级分阶段质量控制,推进审计业务管理制度“立改废”,加强大数据审计技术运用,做好审计整改问题库建设和大数据分析平台日常维护,全面采集、上报全市所有一级预算单位财务数据,对采集数据开展重点疑点分析筛查,充分发挥,金审工程”平台作用,着力提升“向大数据要效益”审计能力。二是打造更高质量的审计整改落实体系。扎实做好审计指出问题的梳理研判,将20XX年以来审计署、省审计厅对我市实施的9个审计项目指出的问题和20XX年、20XX年市本级实施审计项目指出问题分类、分批建立台账,进行清单式管理,先后多次开展整改情况检查,健全完善问题发现、任务分解、整改跟踪、办结销号、验收确认、立体评价等全链条管控机制,确保问题整改一批、销号一批。三是打造更高素质的专业审计干部队伍。全链条完善干部职务职级晋升、多岗位轮岗交流、挂职锻炼、技能培训、参与巡视巡察等选育管用机制,激发审计队伍内生动力。坚持以提高发现和解决问题的能力为出发点,强化专业知识学习研究和审计项目实践锻炼,全面加强审计业务管控,着力推动完善审计实施方案编制、现场审计、法制审理、定审会议和审计质量检查评价机制,把质量强审落实到每个环节、每道程序、每名审计人员,以专业能力确保审计质量。