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    企业管理-财务主管及内部审计岗位职责说明书.docx

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    企业管理-财务主管及内部审计岗位职责说明书.docx

    面位职责会计实操文库企业管理.财务主管及内部审计岗位职责说明书岗位名称:财务主管【岗位概述】财务主管负责组织和管理公司的财务活动,确保财务运作的合规性和高效性。他们负责制定和执行财务策略,监督财务团队的工作,并提供财务报告和分析,以支持公司的决策和战略规划。【职责描述】1.财务管理:负责制定和执行公司的财务管理政策和流程,确保财务活动的合规性和高效性。2 .预算和预测:负责制定公司的财务预算和预测,监控和分析实际财务绩效与预算之间的差异,并提出改进建议。3 .财务报告:负责准备和提交准确、及时的财务报告,包括月度、季度和年度财务报表,以及其他管理层需要的财务分析报告。4 .税务管理:负责管理公司的税务事务,确保遵守相关法规和规定,并最大限度地减少税务风险。5 .资金管理:负责管理公司的资金流动,包括现金流预测、资金调度和银行关系管理,以确保公司的资金充足和良好的资金利用效率。6 .内部控制:负责建立和维护有效的内部控制体系,确保财务活动的合规性和风险的有效管理。7 .团队管理:负责领导和管理财务团队,包括招聘、培训、绩效评估和团队建设,以确保团队的高效运作和员工的职业发展。【任职要求】1 .本科及以上学历,财务、会计或相关专业背景优先。2 .至少5年以上财务管理经验,有团队管理经验者优先考虑。3 .熟悉财务管理原理和流程,具备财务报告和分析的能力。4 .熟悉税务法规和相关政策,具备税务管理经验。5 .具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够有效管理团队和与其他部门合作。【资质要求】1 .具备会计从业资格证书,熟悉国家财务会计准则和税务法规。2 .熟练使用财务软件和办公软件,如ERP系统、Exce1.等。3 .具备良好的英语读写能力,能够阅读和理解英文财务报告和文件。【关键考核指标】1.财务报告准确性和及时性。2 .预算和实际绩效之间的差异分析和改进建议。3 .内部控制的有效性和合规性。4 .团队绩效和员工发展情况。0囱位名称:内部审计岗【岗位概述】内部审计岗是负责对公司内部各个部门和业务流程进行审计、评估和监督的职位。通过诩古公司的内部控制体系和风险管理,确保公司的运营活动合规、高效和可持续。【职责描述】1 .开展内部审计工作,包括但不限于制定审计计划、编制审计程序、执行审计工作、撰写审计报告等。2 .对公司各个部门的业务流程、财务报表、内部控制制度等进行审计,发现问题并提出改进建议。3 .跟踪审计问题的整改进展情况,确保问题得到及时解决和改进。4 .参与公司的风险管理工作,评估和监督公司的风险控制措施的有效性。5 .协助公司进行内部培训I,提高员工对内部控制和风险管理的认识和理解。【任职要求】1 .本科及以上学历,财务、会计、审计等相关专业背景优先。2 .具备一定的审计经验,熟悉审计流程和方法。3 .熟悉相关法律法规和会计准则,了解内部控制和风险管理的理论和实践。4 .具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够与各个部门进行有效的沟通和协调。5 .具备较强的分析和问题解决能力,能够独立思考和提出合理的改进建议。6 .具备较强的抗压能力和责任心,能够按时完成工作任务。【资质要求】1 .具备注册会计师(CPA)或注册内部审计师(CIA)等相关资格认证者优先。2 .熟练使用办公软件和审计软件,如Exce1.Word.PowerPoint.AC1.等。【关键考核指标】1 .审计工作的质量和效率。2 .提出的改进建议的合理性和可行性。3 .内部控制和风险管理的改进情况。4 .团队合作和沟通能力。

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