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    不合格品管理办法.docx

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    不合格品管理办法.docx

    不合格品管理办法第一章总则第一条本办法规定了对不合格品进行控制的要求和方法,以防止不合格品的非预期使用、安装或交付。第二条本办法适用于二建集团施工过程中不合格品的处理和控制。包括判定、标识、评审、处置及记录等。第三条定义I、一般不合格在施产品由于不满足规范要求,造成直接经济损失5000元以下的不合格在施产品。2、严重不合格在施产品影响建筑产品的结构安全和使用功能,或造成直接经济损失5000元以上的不合格在施产品。3、验证通过提供客观证据,对规定要求已得到满足与否的认可。4、返工为使不合格在施产品符合要求而对其所采取的重新制作、重新施工等措施。5、返修为使不合格在施产品满足预期用途而对其所采取的推修等措施。第四条分工与职员I、技术质量部(1)负责组织对严第不合格在施产品的评审与处置.:(2)指导、督促工程项目部做好不合格在施产品的评审与处置:(3)指导、督促工程项目部做好不合格在施产品的返工、返修方案的制定;(4)负贡审核严重不合格在施产品的返工、返修方案,报总工程师审批,并参与返工、返修产品的重新验证。3,工程公司/分公司/总承包部(1)指导、督促工程项目部做好般不合格在施产品的评审与处置:(2)参与技术质员部组织的严重不合格在施产品的评审活动。4、工程项目部(1)负货不合格品的记录,及时向工程公司/分公司/总承包部及有关部门通报有关不合格品的信息;(2)组织对一般不合格品的评审与处置:参与泮重不合格品的评审与处置:(3)制定和实施对不合格品的纠正措施:(4)负责股不合格在施产品返修、返工的重新验证:参与严重不合格在施产品返工、返修的重新验证。第二章工作要求第五条不合格品的识别I、未满足合同、设计施工图及适用性要求;2、经检验、试验,未满足国家标准、规范要求;第六条不合格在Sfe产品、工程分类:I、外形尺寸、轴线、标高、位置偏差不符要求:2、强度、刚度测试值不符耍求:3、构造不符要求:4、渗、湖、壳、裂、堵、砂、等功能不符要求:5、观感不符要求。第七条不合格品的性侦不合格品的性质可分为:一股不合格品和严重不合格品。第八条不合格品的评审I、不合格在施产品评审依据(1)设计文件及施工图纸:(2)施工组织设计/施工方案/质量冲划:(3)适用的国家、行业、地方有关的法律法规、标准规范。2,不合格在施产品的评审内容(1)确定不合格的范围、部位:分析不合格产生的原因:(2)确定不合格的处置方案.3、不合格在施产品的评审:(1)般不合格在施产品以口头或整改通知单形式直接进行处置;(2)严重不合格在施产品,由技术痂量部组织评审,工程公司/分公司/总承包部、工程项目部有关人员蓼加,并记录和上报主管领导。第九条不合格品的处置1、不合格在施产品的处置方式(I)返工揖做或更换器具、设备,以达到规范要求:(2)返修达到规范要求。以上处置方式的选择以不影响工程安全性能和使用功能,满足验收合格。2、不合格品的处置要求不合格在施产品的处置由项目经理组织实施。技术质量部、工程公司/分公司/总承包部对严重不合格在施产品的处理进行跟踪监督、督促落实处置要求。3、不合格品纠正后的验证由原评审归口部门/人员组织验证,以证实调换、返工、返修后的产品符合规定要求或预期使用要求:第十条产品交付给顾客或已投入使用时发现的不合格品处置按£服务程序管理办法要求进行。第三章附则第十一条本办法附件有:1、不合格品评审意见书及处置记录表(附件-)2、不合格品纠正措施实施记录表(附件二)第十二条本办法由技术质量部负货解样。第十三条本办法自卜发之日起执行。附件一:有限责任公司不合格品评审意见书及处置记录表端号:工程名称建筑面积不合格赭内容部位评审日期押审依据评审部门评审人员不合格品问飕的描述:不合格品判定结论违反评审意见:审批处置记录:验证:附件二:有限责任公司不合格品纠正措施实施记录表端号:工程名称实施H期实施单位实施部位实施理由:实施人:日期:年月日原因分析及纠正措.施:制定人:日期:年月日实施情况:实施人:日期:年月日检验验证:检查人:日期:年月日主管部门意见:主管部门负责人:H期:年月日备注:QG1SHEJZC03-201.7C记录管理制度,

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