欢迎来到第壹文秘! | 帮助中心 分享价值,成长自我!
第壹文秘
全部分类
  • 幼儿/小学教育>
  • 中学教育>
  • 高等教育>
  • 研究生考试>
  • 外语学习>
  • 资格/认证考试>
  • 论文>
  • IT计算机>
  • 法律/法学>
  • 建筑/环境>
  • 通信/电子>
  • 医学/心理学>
  • ImageVerifierCode 换一换
    首页 第壹文秘 > 资源分类 > DOCX文档下载
    分享到微信 分享到微博 分享到QQ空间

    上市公司内部控制手册模板.docx

    • 资源ID:1225049       资源大小:9.35KB        全文页数:6页
    • 资源格式: DOCX        下载积分:5金币
    快捷下载 游客一键下载
    账号登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录 QQ登录
    下载资源需要5金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    快捷下载时,如果您不填写信息,系统将为您自动创建临时账号,适用于临时下载。
    如果您填写信息,用户名和密码都是您填写的【邮箱或者手机号】(系统自动生成),方便查询和重复下载。
    如填写123,账号就是123,密码也是123。
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

    加入VIP,免费下载
     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    上市公司内部控制手册模板.docx

    目录公布令第一章总则第一条序言第二条内控手册编制目的和原则第三条内控手册构造和构成第四条内控手册编制根据第五条内控手册的合用范围和管理第二章内部控制体系的管理架构、职责和权限第六条管理架构第七条职责和权限第三章企业层面的内部控制第一节企业层面的内部控制包括内容第二节内部环境第八条组织架构第九条权责分派第十条发展战略第十一条人力资源第十二条社会责任第十三条企业文化第三节风险评估第十四条控制目的第十五条控制规定第四节信息与沟通第十六条控制目的第十七条控制规定第五节内部监督第十八条控制目的第十九条控制规定第四章业务层面的内部控制第二十条业务层面控制的措施第二十一条控制活动分类第二十二条业务流程图第二十三条风险控制矩阵第五章权限管理第二十四条权限阐明附件1:企业业务分类全景图布令为了深入规范企业的内部控制,提高企业经营管理水平和风险防备能力,增进企业可持续发展,保证企业各项管理工作处在规范、有序、受控状态下运行,内控部组织编制了内部控制手册(试行),本手册有关内容经董事会审议同意,自公布之日起正式实行。本手册为企业内部控制体系建设、运行、维护等方面提供了指导,是企业管理经验的沉淀和提炼,是企业建设和实行内部控制体系的大纲性文献,全体员工必须认真贯彻实行,并严格遵照执行。各部门和分子企业在使用过程中发现问题,及时向内控部反馈和征询。本手册自2023年1月1日起执行。2023年1月IE1.第一章总则第一条序言为规范企业经营管理行为,提高企业的内部管理水平和风险防备能力,增进建立健全以风险管理为导向的各项管理制度,保障企业合法有效地实现发展目的,符合外部监管规定,提高内部控制的健全性和有效性,切实贯彻内控责任,内控部组织编制形成内部控制手册(试行)(如下简称“内控手册第二条内控手册编制的目的和原则通过内部控制体系的建立与实行,深入优化企业内部业务流程,完善企业经营管理制度,保证企业的经营管理合法合规、资产安全、财务汇报及有关信息的真实完整,提高经营效率和效果,最终增进企业发展战略的实现。本内控手册作为建立、实行内部控制的重要根据,保证各级合适的成本实既有效控制。努力减少控制成本,改善控制措施和手段,提高效率。第三条手册的构造和构成以财政部企业内部控制基本规范为基础,制定了一系列内部控制制度和流程,深入明确了企业内部控制的规定、将内控责任分层次贯彻到部门、岗位,形成了全面、系统的内部控制体系。详细内容包括总则、管理架构、职责和权限、企业层面的控制、业务层面的控制、权限管理及附件共五个章节。第四条内控手册编制根据内控手册以财政部等五部委公布的企业内部控制基本规范、企业内部控制应用指导、企业内部控制评价指导为根据,以XXXXXX股份有限企业的实际业务流程为基础编制而成。第五条内控手册的合用范围和管理内控手册合用于企业各部门、分子企业。对企业领导、企业职能部门、各分子企业全体员工具有约束力。内控手册是企业的重要文献,属企业机密,应对外保密,未经容许,不得复印和对外泄露,否则应承担对应的责任。内控手册经企业总经理办公会审核,董事会审议同意后,由

    注意事项

    本文(上市公司内部控制手册模板.docx)为本站会员(p**)主动上传,第壹文秘仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知第壹文秘(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

    copyright@ 2008-2023 1wenmi网站版权所有

    经营许可证编号:宁ICP备2022001189号-1

    本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。第壹文秘仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知第壹文秘网,我们立即给予删除!

    收起
    展开