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    管理评审资料.docx

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    管理评审资料.docx

    管理评审资料1、管理评审计划管理评审计划对问题点加以检讨和改善,以满足公司质量方金十和目标的要求。二.管理评审范围及内容:管理评审范围:包括公司所有的部门管理评审内容:详见管理评审计划附件三.评审对象:评审对象:详见管理评审计划附件四.评审的具体日程2022年07月05日,2:00PM-5:00PM,公司会议室。五.评审组成评审:幺且显评审:成史记录:张人必爱兵六,评审程序:1.总经理主持管理评审会议。2 .各部P?汇报详细资料情况,序如下:管代、行政部、生产部、品质部、采购部、工程部、业务部O3 .提出改进建议。4 .管理者代表总结,或编写管理评审报告。5 .跟踪验证纠正和fl防措施执行情y兄。编制:日2022/7/2批日2022/7/2期:准:期:(管理者代(总表)经理)2、管理评审计划附件管理评审计划附件公司拟定于2022年07月05日召开质量管理体系实施运行以来的第一次管理评审会议,以确保体系运作持续的适宜性和有效性。会议时间:2:00PM-5:00PM2022年07月05日会议地点:公司会议室会议议题(评审内容和对象):0管理者代表1 .上次管理评审、内审、外审结果及相关资料。2 .产品和服务质量评定的数据,质量方针的落实和质量目标的实现情况。3 .不合格和纠正措施的信息。应对风险和机遇所采取措施的有效性。4 .组织结构,管理职能是否合适和协调。5 .可能影响管理体系变更的证据,客观环境的变化,包括与公司质量有关的法律法规和其它要求的发展变化。6 .过程业绩及产品和服务的符合性。7 .资源的充分性、体系和工作改进的建议。8 .客户及其它相关方的投诉、满意及反馈的信息。0所有部门9 .本部门工作职责及完成情况。10 .本部门内审情况。11 .本部门目标达成情况。12 .资源的需求状况。13 .改进建议。请各相关人员准备以上资料并准时参加管理评审会议。3.管理评审报告管理评审报告本次管理评审于2022年07月05日,2:00PM-5:45PM在公司会议室召开。主持人:刘博文评审人员:公司质量方针的适用性和目标指标达成情况:公司的质量方针符合公司现状并且是充分的、适宜的、有效的。每月对质量目标达成情况进行一次分析。目前各部门基本可达到目标要求,质量目标暂不须修改。二体系绩效报告;自运行IS09001体系以来,公司各项运作更有程序化了,员工质素提高,管理能力大幅度得到提高,生产效率有提高。三质量体系内部审核的结果;本公司于2022-06-16进行了IS09001管理体系实施以来的第三次内审,共发现1个轻微不符合,在品质部均己整改完毕,并通过验证。具体情况见内审资料。四客户反馈(如:投诉、满意度调查等);自IS09001管理体系运行以来,收到两个顾客投诉。已及时处理并获得客户满意。公司在2022年5月做了顾客满意度调查,并进行了客户满意度分析,目前客户满意率为88%,达到公司的顾客满意率85%以上的质量目标。五纠正和预防措施的运作结果;公司在平时工作检查、内审中出现不符合并发出纠正预防措施报告,均已关闭。六体系运行情况自质量管理体系实施以来,没有出现重大质量/安全事故,质量管理有效,体系实施良好。从具体改善的情况来看:员工的质量意识得到显著提高,生产、品控、客户沟通等各个环节都比以前有重大改善。管理层客户服务意识有进一步提高,从深层次上了解了如何识别客户满意度,从哪些方面提高客户满意,并在持续改进上有理论上的认识和实际上的实施。公司在经营活动中也注重符合法律法规的要求。七上次管理评审决议事项之执行结果;此为公司第三次管理评审。八可能影响质量管理体系的变更及资源状况:没有质量管理体系的变更。人力、设备设施均满足要求。九产品的符合性:公司自实施ISo9001:2015质量体系以来,在品质控制上有明显提升,产品质量持续得到改善,目前产品合格率已达到98.8%。达到了公司的产品质量目标。十应对风险和机遇所采取措施的有效性公司针对风险和机遇所采取了两项措施,管代于2022-4-20日验证,采取措施有效。十改进的建议;一1、质量管理体系有效性及其过程有效性的改进:实施培训,加强员工对IS09001:2015标准和我公司质量体系文件的理解,提升员工质量意识。2、与顾客要求有关的产品的改进:品质人员应该提高质量意识,加强出货检验,检验方法、内容、时机均很重要。3、资源需求:本公司没有人员和资源上增加的需求。十审核综述:综上所述,我公司在质量管理体系上,方针、目标有二效且符合我公司实际;体系运行稳定有效;客户满意符合要求;投诉和纠正预防措施得到有效处理;供应商得到有效控制;没有重大质量事故;内审完整。因此本公司质量管理体系在充分性、适宜性、有效性上符合要求,体系运行有效。编制:日期:2022-07-06批准:日期:2022-07-064、管评会议签到表会议签到表会议名称2022年度内部审核会议时间主持人参加人员签到序号参加人部门序号参加人部门1172183194205216227238249251026112712281329143015311632

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