欢迎来到第壹文秘! | 帮助中心 分享价值,成长自我!
第壹文秘
全部分类
  • 幼儿/小学教育>
  • 中学教育>
  • 高等教育>
  • 研究生考试>
  • 外语学习>
  • 资格/认证考试>
  • 论文>
  • IT计算机>
  • 法律/法学>
  • 建筑/环境>
  • 通信/电子>
  • 医学/心理学>
  • ImageVerifierCode 换一换
    首页 第壹文秘 > 资源分类 > DOCX文档下载
    分享到微信 分享到微博 分享到QQ空间

    2023年内控填报附件材料——内部控制风险评估自评报告参考文档模板.docx

    • 资源ID:1008662       资源大小:8.65KB        全文页数:3页
    • 资源格式: DOCX        下载积分:5金币
    快捷下载 游客一键下载
    账号登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录 QQ登录
    下载资源需要5金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    快捷下载时,如果您不填写信息,系统将为您自动创建临时账号,适用于临时下载。
    如果您填写信息,用户名和密码都是您填写的【邮箱或者手机号】(系统自动生成),方便查询和重复下载。
    如填写123,账号就是123,密码也是123。
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

    加入VIP,免费下载
     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    2023年内控填报附件材料——内部控制风险评估自评报告参考文档模板.docx

    XX单位内部控制风险评估自评报告本报告旨在对本单位的内部控制体系进行全面的风险评估,以确保单位经济活动的合规性、资产的安全性以及财务报告的准确性。通过此次评估,我们发现了一些潜在的风险点,并提出了相应的改进建议。现将结果报告如下:一、内部控制风险评估目标。根据行政事业单位内部控制规范(试行)要求,单位内部控制的目标主要包括五个方面:合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整、有效防范舞弊和预防腐败、提高公共服务的效率和效果。以内部控制目标为导向,为便于更准确对风险进行识别、分类,在行政事业单位内部控制规范(试行)要求基础上,我们将单位内部控制风险评估的目标设定为八个方面:经济活动合法合规风险、资产安全风险、资产有效使用风险、财务信息风险、防范舞弊风险、预防腐败风险、公共服务效率风险、公共服务效果风险。二、内部控制风险评估范围与方法。本次评价覆盖了本单位所有部门及业务流程,重点关注财务管理、资产管理、采购管理、合同管理、人力资源管理等关键领域。评价采用的方法包括但不限于文档审查、问卷调查、现场观察、抽样测试、访谈交流等。三、内部控制风险识别与评估。控制环境风险:单位在组织结构、职责分配、权责分离等方面存在一定程度的风险,例如,部分关键岗位职责不明确,可能导致工作责任不明确或重复履职等情况。风险评估风险:单位在风险评估过程中存在不足,如对外部环境变化敏感性不够,可能导致未能及时识别和应对潜在风险。控制活动风险:部分业务流程存在设计缺陷或执行不力的情况,如审批流程不规范、授权制度不完善等,可能增加违规操作的风险。信息与沟通风险:单位在信息系统建设和内部沟通机制方面有待完善,如信息系统安全性不足、内部信息传递不畅等,可能影响单位运营效率和信息安全。内部监督风险:单位内部审计和监督机制尚不健全,可能导致潜在问题无法及时发现和纠正。四、内部控制风险评估下一步工作计划。基于以上评估结果,本单位将单位层面(内部控制机构设置、内部控制机制建设、内部控制制度建设、关键岗位人员管理、财务信息系统)、业务层面(预算管理业务、收支管理业务、资产管理业务、合同管理业务、建设项目管理业务)作为XX年内部控制风险防控的重点工作和改进方向,并采取以下措施做好内部控制风险防控工作:一是完善组织结构,明确岗位职责,提高工作效率。二是加强风险评估工作,建立定期风险评估机制,提高风险应对能力。三是优化业务流程,规范审批和授权制度,降低违规操作风险。四是加强信息系统建设,提高信息安全水平,确保内部信息传递畅通。五是完善内部审计和监督机制,加大对潜在问题的发现和纠正力度。五、结论。通过本次内部控制风险评估,我们认为本单位在内部控制方面存在一定程度的风险,但整体可控。为进一步提升内部控制水平,应积极采纳本报告提出的改进建议,并持续关注内部控制体系的建设和完善。

    注意事项

    本文(2023年内控填报附件材料——内部控制风险评估自评报告参考文档模板.docx)为本站会员(p**)主动上传,第壹文秘仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知第壹文秘(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

    copyright@ 2008-2023 1wenmi网站版权所有

    经营许可证编号:宁ICP备2022001189号-1

    本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。第壹文秘仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知第壹文秘网,我们立即给予删除!

    收起
    展开