稽查与征管/审计资源
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“小金库”内部审计的常用技术方法“小金库”是指违反法律法规及其他有关规定,应列入未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产。“小金库”具有三大基本特点:1、资金来源是公用的;2、形.
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“5432”体系,优化企业内部审计职能近年来,随着审计监督全覆盖的发展,审计体系搭建与完善的讨论不断深入。通过结合企业自身实际经营情况,充分梳理内部审计工作流程,搭建国有企业“5432”审计监督体系,.
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4种审计方法搞定常见收入舞弊一、销售与收入的典型舞弊方法(一)销售收入不入账,做预收账款处理预收账款是企业销售前预先收取的部分款项,是随着销售业务发生的。按企业会计准则规定,采用预收款形式销售货物,以.
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XX乡2024年村级集体经济审计工作方案根据XX县农业农村局关于印发2024年村级集体经济审计工作方案的通知(X农综【2024】X号)文件精神,特制定2024年村级集体经济审计工作方案,具体如下:一、.
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2024年审计综合法治工作要点*年是成立*周年,是实施“十四五”规划的关键一年。全市各级审计机关要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习宣传贯彻党的*大、二十届二中全会精神,按照中央审计委.
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索引号:1070高新技术企业认定申请专项审计所需提供资料清单致:XXX有限公司:为顺利完成贵公司本次高新技术企业认定申请专项审计工作,本所诚望贵公司董事会或管理层及时提供以下必需的有效文件与资料:1 .
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名词说明1 .政府审计一一又称国家审计,是指国家审计机关依法所进行的审计,是国家审计机关代表政府依法对国务院各部门、地方各级政府、财政、金融机构和企事业单位等的财政和财务收支进行审计监督,在独立行使审.
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审计报告恰当的收件人:我们审计了后附的ABC股份有限公司(以下简称ABC公司)财务报表,包括20 x1年12月31日的资产负债表和相关附注(以下合称财务报表)。一、管理层对财务报表的责任管理层负责根据.
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会审字20XXJXXXX号审计报告ABC股份有限公司全体股东:我们审计了后附的ABC股份有限公司(以下简称ABC公司)财务报表,包括20l年12月31日的资产负债表,20l年度的利润表、现金流量表和全.
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会审字20XXJXXXX号审计报告ABC股份有限公司全体股东:我们审计了后附的ABC股份有限公司(以下简称ABC公司)财务报表,包括20l年12月31日的资产负债表,20l年度的利润表、现金流量表和全.
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会审字20 xxxxxx号审计报告ABC股份有限公司全体股东:我们接受托付,审计后附的ABC股份有限公司(以下简称ABC公司)财务报表,包括20 x1年12月31日的资产负债表,20l年度的利润表、现.
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会审字20XXJXXXX号审计报告ABC股份有限公司全体股东:我们审计了后附的ABC股份有限公司(以下简称ABC公司)财务报表,包括20l年12月31日的资产负债表,20l年度的利润表、现金流量表和全.
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会审字20XXJXXXX号审计报告ABC股份有限公司全体股东:我们审计了后附的ABC股份有限公司(以下简称ABC公司)财务报表,包括20l年12月31日的资产负债表,20l年度的利润表、现金流量表和全.
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会审字20 xxxxx号审计报告ABC股份有限公司全体股东:我们审计了后附的ABC股份有限公司(以下简称ABC公司)财务报表,包括20l年12月31日的资产负债表,20l年度的利润表、现金流量表和全部.
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会审字20XXJXXX号审计报告ABC股份有限公司全体股东:卜、对财务报表出具的审计报告批注hptjl:假如审计报告中不包含“根据相关法律法规的要求报告的事项”部分,则不须要加入此标题。我们审计了后附.
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会审字20 xxxxx号审计报告ABC股份有限公司全体股东:我们审计了后附的ABC股份有限公司(以下简称ABC公司)财务报表,包括20l年12月31日的资产负债表,20l年度的利润表、现金流量表和全部.
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表331索引号:(审计机关名称)项目资金收支业务循环内部控制符合性测试工作底稿一一汇总工作底稿审计期间项目名称:序号测试过程记录索引号测试结论项目执行单位:审计人员:审计日期:复核人员:复核日期:
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验资业务银行询证函编号:(银行):本公司聘请的XX会计师事务所正对本公司的注册资本实收(或注册资本、实收资本变更)情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司出资.
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索引号:银行存款余额询证函编号:致::本单位聘请的中审华会计师事务所(特殊普通合伙)中州分所正在对本单位项目工程竣工财务决算进行审核,按照中国注册会计师独立审计准则的要求,应当询证本公司与贵行的存款、.
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审计业务银行询证函(通用格式)编号:数据1数据2:本公司聘请的信永中和会计师事务所正在对本公司年度(或期间)的财务报表进行审计,按照中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司与贵行相关的信息。下列第.