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稽查与征管/审计资源 (共3098 份)

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  • 国有企业领导人员经济责任审计四大类违法违规行为清单全收集一、贯彻执行经济法律法规、党或国家关于经济工作的方针政策或决策部署,促进企业经营发展方面L国有企业未严格贯彻执行公司法、国有资产法等经济法律法规.
    上传时间:2025-08-20
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  • 关于统计造假案例的心得体会研讨发言统计造假的典型案例,触目惊心、发人深省。统计造假看似是数字上的“小问题”,实则是关乎政治生态、发展大局的“大隐患”。从案例来看,个别地方为追求短期政绩,在经济数据上“.
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  • 公共事业单位审计质量保障措施研究在我多年从事公共事业单位审计工作的经历中,深刻体会到审计质量不仅是专业技能的体现,更是责任心与敬业精神的综合展现。公共事业单位作为服务社会、保障民生的重要主体,其审计工.
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  • 借支通知书借字第号受文者人事单位由事处科同事于月日预借元,自月份起分个月还清,由科同事及二人为连带保证人,请列入记录为荷。会计单位启月日
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  • 从安然事件看审计的独立性引言:安然曾经是叱咤风云的“能源帝国”,2000年总收入高达1000亿美元,名列财富杂志“美国500强”中的第七。2001年10月16日,安然公司公布该年度第三季度的财务报告,.
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  • 互联网平台企业涉税信息报送规定中华人民共和国国务院令第810号互联网平台企业涉税信息报送规定已经2025年6月13日国务院第61次常务会议通过,现予公布,自公布之日起施行。总理李强2025年6月20日.
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  • 专项审计报告内容要求一、审计依据至少含有国家鼓励的软件企业评估标准(T/SIA025-2021)。二、披露信息模板L软件产品开发销售(营业)收入占比(注:以下2小点二选一,选满足条件的1条即可)(1).
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  • *年度研究开发费用(实际发生额)结构明细表及凭证索引表企业负责人:财务负责人:编制人:目凭证号索引费用项目RDOlRD02RD03RDXX凭证号索引(可附页)内部研究开发投入额其中:人员人工费用直接投.
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  • 数字式火花试验机试验报告(山东省计量院)1 .试验目的分别选取数字式直流和工频火花试验机作为试验对象,按规范中规定的主要校准项目进行试验,验证该规范的正确性和可行性。2 .试验方法试验中采用规范7.2.
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  • XX能源股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所202X年度履行监督职责情况报告根据公司法上市公司治理准则国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运.
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  • XX能源股份有限公司董事会审计委员会202X年度履职情况报告根据公司法上市公司治理准则上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作等法律、法规和公司章程董事会审计委员会年报工作制度董事会审计委.
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  • XX能源股份有限公司生产经营企业物资采购审计导则第一章总则第一条为了规范XX能源股份有限公司(以下简称公司)所属生产经营企业(以下简称所属公司,含全资子公司、控股公司)物资采购审计的内容、程序与方法,.
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  • XX能源股份有限公司审计委员会关于公司关联交易相关事宜的书面审核意见根据中华人民共和国公司法上市公司治理准则XX能源股份有限公司公司章程及上海证券交易所上市公司关联交易实施指引的有关规定,作为XX能源.
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  • XX市直单位“回头看”自查报告一、引言为进一步推动我市直单位工作规范化、高效化,确保各项政策、制度得到有效执行,根据市委、市政府的统一部署,我单位积极响应并认真组织开展了“回头看”自查工作。本次自查旨.
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  • XX会计能源股份有限公司202X年度会计师事务所履职情况评估报告XX会计能源股份有限公司(以下简称“公司”)聘请XX会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“XX会计”)作为公司202X年度年报及内控审.
    上传时间:2025-08-20
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  • XX市场监管部门查处某医院在用强制检定计量器具不按照规定申请检定案近日,X市某医院因正在使用的强制检定计量器具不按照规定申请检定的违法行为,XX市场监管部门责令立即改正,并处罚款100o元。20XX年.
    上传时间:2025-08-19
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  • 2025年对照“五个进一步到位”问题查摆清单及整改措施(对照“深化思想认识要进一步到位”、对照“加强党性修养要进一步到位”等五方面)查摆5个方面问题:(1)对照“深化思想认识要进一步到位”查摆问题;(.
    上传时间:2025-08-19
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  • 附件3项目部内审检查表(代项目部年终考核表)编号:WISES-JL-0132009年度第1次内审受审部门审核员时间标准条款审核要点审核方法审核纪录内审评价考核评分4.2.3(3分)文件控制1、查有专门.
    上传时间:2025-07-29
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  • 表2:项目资金投入及使用情况表(单位:万元)一、计划资金安排及划拨情况单位:金额(万元)(一)计划总投资62,731.49(二)财政预算拨款13,108.84财政直接支付13,100.34财政拨入建设.
    上传时间:2025-07-29
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  • 年度会计报表审计方案一、方案目标和范围1.1 目标本方案旨在通过系统化的审计流程,确保企业年度会计报表的准确性、合规性和透明度。同时,通过提高审计工作的效率和有效性,降低审计成本,增强企业财务管理的科.
    上传时间:2025-07-29
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