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经济/贸易/财会资源 (共20765 份)

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  • 关于申请银行借款的议案一、借款基本情况为补充流动资金、保障公司业务发展,公司拟向XX银行申请IOOO万元人民币的贷款,贷款期限12个月。具体事宜以公司最终与XX银行签署的协议为准。二、担保情况公司控股.
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  • 关于年终资产盘点通知公司各部门:根据公司财务规章制度,为了准确反映公司固定资产。经公司管理层决定,自20 xx年XX月X日(星期六)公司资产部联合行政人事部开展一年一度的资产大盘点。请各部门做好积极地.
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  • 六路商圈明品明味街增值税发票一体化解决方案一、方案说明六路商圈明品明味街实现开票系统与统一收银管理系统进行对接,实现增值税电子发票在业务系统中开具,同时提供电子发票签章、电子发票PDF文件生成、存储、.
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  • 公司银行业务收款委托书Word模板委托方:身份证号码:受托方:身份证号码:委托方因业务需要,特委托在其与(付款单位)的业务往来中,作为(款项)的收款代理人。代收金额:人民币拾万仟佰拾元角分()o付款单.
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  • 公司费用报销流程
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  • 公司机器设备卡机械设备名称价值型号重量机械制造号码外形尺寸制造厂商机器编号出售厂商财产编号制造年份使用单位购入日期保管人重要规格及其他附件名称规格数量附件名称规格数量
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  • 公司外勤费用报销单员工姓名所属部门报销时间备注序号费用类别大写小写OOO1.交通费0002资料费0003交际费0004补贴费0005其他费用合计财务审批部门经理审批财务复核部门经理审核经办人签名报销人.
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  • 公司单位委托书公司单位委托书1单位:我单位因业务需要,现委托作为公司合法委托收款人,授权其代表我单位进行代收款工作。代理人的全部行为均代表本公司,与本公司的行为具有同等法律效力。本公司将承担该代理人行.
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  • 公司企业会计核算指导手册前言本手册根据发生的经济业务的性质进行分类,将业务性质分为经营活动,筹资活动和投资活动以及特殊业务等四类。由于公司的经济业务以经营活动为主,因此手册又将经营活动相关的经济业务按.
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  • 公司企业会认核莫内部控制制度第一节内控概述一、定义与范围会计核算内部控制制度是以保护财产物资和确保会计资料可靠性为目的,用于会计业务和与之相关的其他业务管理方面的方法、措施和程序。会计核算内部控制制度.
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  • 公共用房清查填报指南本次公共用房清查以专业测绘数据为基础,现分别向各单位发放公共用房信息登记表和公共用房信息变更登记表。各单位请按要求完成核对归属、核对修改基本信息和填报功能信息三项工作。一、核对归属.
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  • 借款审批单年月日借款事项借款人开户行账号申请金额大写人民币:元整批准金额大写人民币:元整承办部门承办人借款审批承办人签字:年月日承办部门负责人签字:年月日财务部门负责人签字:年月日业务分管副总审批:年.
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  • 信息系统审计概述一、信息系统审计总体要求(-)信息系统审计的概念信息系统审计是指内部审计机构和内部审计人员对组织信息系统建设的合法合规性、内部控制的有效性、信息系统的安全性、业务流程的合理有效性、信息.
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  • 信息系统一般控制审计一、应用系统开发、测试与上线审计A.应用系统开发审计(-)业务概述组织的信息系统开发根据方式不同,通常包括自主开发、外委开发、或者二者兼有的开发方式。组织在进行信息系统开发时,应当.
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  • 信息系统应用控制审计应用控制是信息系统为适应各种数据处理的特殊控制要求,保证数据处理的可靠性而建立的内部控制。因此,应用控制的目标是保证信息系统输入、处理和输出数据和记录的完整性和准确性。应用控制涉及.
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  • 信息系统组织层面审计一、信息系统治理审计(-)业务概述信息系统治理是组织治理的重要组成部分,专注于信息技术体系及其绩效和风险管理的治理规则。信息系统治理应当确保信息系统战略与组织战略的一致性、信息系统.
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  • 信息系统专项审计一、信息科技外包审计信息科技外包是指组织将原来由自身负责处理的某些业务活动委托给服务提供商进行持续处理的行为,包括系统研发类外包、咨询服务类外包、系统运行维护类外包及业务外包中的相关信.
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  • 促进商品消费高质量发展的实施方案框架通用版为贯彻落实上级文件的精神,加快推动商品消费高质量发展,结合我市实际,提出如下实施意见。一、总体要求一指导思想。牢固树立新发展理念,贯彻落实高质量发展要求,以满.
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  • 会计工厂产教融合暨会计从业财税实操项目师资培训班工作方案一、主办、联合主办及承办单位主办单位:中国总会计师协会联合主办:中国总会计师协会代理记账行业分会承办单位:中教畅享(北京)科技有限公司二、培训课.
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  • 会计毕业实习报告实习目的:熟悉会计工作流程,学习原始凭证分类及简单凭证的填制等内容,把从书籍上学到的理论知识运用于实际的会计实务操作中去,真正把握知识,进行实地的学习与实践,运用自己所学习到的专业知识.
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