经济/贸易/财会资源
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借款暂支单付款联NO:OOOOOl借款事由原因:口因个人口因公司巾清金额:归还日期年月日借款金额大写:佰拾万仟佰拾元角分:_还款方式部门主管总经理/总监财务部经理财务总监主管总裁借款人签收还款后出纳签.
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会计人员自查报告(3篇)会计人员自查报告(精选3篇)会计人员自查报告篇1为贯彻落实会计法,加强会计基础工作,规范会计行为,根据关于开展会计基础工作检查的通知的要求,本公司认真进行了会计基础工作自查。自.
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企业询证函(积极式)公司:本公司聘请的XXX会计师事务所正在对本公司XXXX年度财务报表进行审计,按照中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。下列数据出自本公司账簿记录,.
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企业往来询证函索引号:公司:本公司聘请的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司20X2年度财务报表进行审计,按照中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。下列信息.
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企业询证函(消极式)公司:本公司聘请的XXX会计师事务所正在对本公司XXXX年度财务报表进行审计,按照中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。下列数据出自本公司账簿记录,.
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传媒行业市场简析1政策端:鼓励Al探索,大模型备案落地国家政策推动有序发展,地方积极行动2023年初以来,中央通过发布意见或规划、推动备案等方式推动Al健康有序发展:1月-4月,主要推进数据安全与算法.
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企业所得税汇算清缴鉴证报告书年度
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企业交易事项询证函索引号:公司:本公司聘请的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司2X20年度财务报表进行审计,按照中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司与贵公司的交易等事项。下列信息.
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企业应收、存货管理与费用控制课程大纲应收和库存是企业运营管理的万恶之源!那么,如何提高业务人员应收风险管理意识和管理水平,以实现快速收款、增加现金流量?如何实现销售*大化、回款*快简口坏帐*小化?怎样.
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从事个体经营借款合同2022从事个体经营借款合同正文内容贷款方:借款方:一、借款用途张要从事个体经营,急需一笔资金。二、借款金额借款方向贷款方借款人民币万元。三、借款利息自支用贷款之日起,按实际支用数.
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云南省2024年注册内审师内部审计作用:公司治理模式与内部审计考试题一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有1个事最符合题意)1、在对以家大型电话公司的新建收费系统进行初次审计时,内部.
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在日常生活中你有没有这样的疑惑家里遥控器没电的时候去商店要买7号电池热水器或燃气灶打不燃的时候要买巨大无比的1号电池而当鼠标没电了则通常要买5号电池所以电池只有单数,没有双数吗?如果是这样3号电池也没.
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RulesontheEvaluationandManagementofStateAssets(2020Revision)DocumentNumber:OrderNo.732of(heStateCoun.
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RegulationofthePeople,sRepublicofChinaonCustomsAudits(2022Revision)DocumentNumber:OrderNo.752of(heSt.
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RegulationofthePeoplesRepublicofChinaonCustomsStatistics(2022Revision)DocumentNumber:OrderNo.752ofth.
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OfficialReplyoftheStateCouncilonApprovingTemporaryAdjustmentstotheImplementationoftheProvisionsofRel.
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OfficialReplyoftheStateCouncilonAPProVingTemporaryAdjustmenttotheImplementationoftheProvisionsofRele.
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不动产附买回条件契约范本2022不动产附买回条件契约范本正文内容出卖人(即原买受人)(以下简称甲方)买受人(即原出卖人)(以下简称乙方)兹为不动产买回经双方同意订立买回契约条件如下:第一条乙方前于某年.
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与治理层就内部控制重大缺陷和重要缺陷进行沟通的函XX公司董事会(审计委员会):在按照企业内部控制审计指引的规定计划和执行贵公司20XX年12月31日的财务报表和财务报告内部控制审计工作时,我们的责任是.
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审计报告ABC股份有限公司全体股东:我们审计了后附的ABC股份有限公司(以下简称ABC公司)财务报表,包括201年12月31日的资产负债表,20X1年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表.