质量管理资源
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ISO22716GMPc二、三级、表单全套批准页本公司化妆品良好生产规范,即GMP手册,是依据ISO22716:2007和化妆品生产企业卫生规范等国内相关的化妆品卫生法规和本公司的实际而编写,规定了建.
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IS09001质量管理体系审核问题清单全套1.文件控制A、内部文件的审批、分发、更改:1)工程图纸未经审批即已发行、使用;2)作业指导书未能分发至具体作业岗位;3)生产现场岗位悬挂的作业指导书未受控;.
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批号和标识控制程序全套1 .目的为统一物料及产品质量状态标识,确保状态标识使用准确,规范批号的管理。2 .范围本程序适用于公司与生产运作相关的所有进厂原料、物料及半成品、成品状态标识的管理;规定了对待.
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生产运作过程控制程序全套1 .目的确保产品生产在受控状态下完成,确保产品要求的符合性达到顾客要求。2 .范围适用于自原物料投产到成品入库前的制作阶段。3 .职责生产部是本公司生产过程控制的归口管理部门.
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注塑部质量控制标准全套基本原则:满足于客户要求,生产各工序按照规范作业,以保证生产过程中质量受控制与内部控制标准及客户要求。注塑部人员质量职责:主管职责:1 .生产原材料、生产的落实铺料的确认及生产过.
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1、锅炉设计文件鉴定流程图修改设计重新鉴定申清并|-e鉴定盖鉴定出具乂埋过程计文件一电通过专用章报告鉴定未通过2、资料审查申请单位提供的锅炉设计文件清单:锅炉设计说明书、锅炉安装说明书和使用说,锅炉总.
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金属双闸阀、摆动阀技术要求1 .设备名称:金胤双闸阀DN65-CWF、DN80-CWF、CWF-100,CWF-150摆动阀CWF-J200*200DN200、CWFDN65,CwF-J200*350.
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外包管制程序全套目的:为使本公司在现有设备、技术能力、人力资源下,能再扩增供应市场能力,并节省人力、物力的资源,妥善管理外包加工业务,特订定本程序。2 .适用范围:凡为本公司提供全部或部份物料,委托外.
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基础设施管理内审检查表表单模71.r-*全套体系审核检查表审核员涉及过程工装管理、设备管理、测量测试设备管理审被审区域/接过程类SP核待人型S期序提问(输入、输出、条款号符合情况审核发现和不号资源、人.
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内部审核管理程序全套1.0目的确立本公司内部审核程序,确保公司质量管理体系的有效性、充分性及符合性。2.0适用的范围适用于本公司质量管理体系的内部审核。3.0职责3.1 管理者代表负责任命审核组长并编.
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自述报告表姓名性别出生年月年月参加工作时间年月学历学位毕业时间年月毕业学校及专业现任岗位任职时间年月现任岗位等级任职时间年月所在部门申请岗位等级任现岗位或现岗位等级以来,为研究所科研条步献或成绩(50.
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质量文件编号:GDSEIPQD-01-R01-3.OO起重机械定期(首次)检验申请表编号:11申请单位名称2申请单位通讯地址3申请单位联系人电话4申请单位联系人手hL【5】使用单位名称61使用单位地址.
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持续改进内审检查表表单模板全套体系审核检查表涉及过程MPO3持续改进审被审区域/接待人过程类MP核型S期序提问(输入、输出、资条款号符合情况审核发现和不符号源、人员、方法、指标)合事项的描述符不改合符.
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废弃物管理控制程序全套1 .目的确保本公司产生的废弃物得到有效控制。2 .范围适用于公司废弃物的收集、运输、储存、处理全过程。3 .职责各部门负责对废弃物的分类处理。4 .定义无5 .程序5.1 废弃.
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供方的选择、评定和控制程序全套1.目的通过对供方的评定,选择合格的供方,确保供方具有满足本公司采购物资要求的能力。2 .范围适用于对本公司所有原物料和提供外加工服务的供方的选择、评定和控制。3 .职责.
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仓储管理内审检查表全套体系审核检查表涉及过程SP07仓储管理审被审区域/接待过SP核人程日类期型提问(输入、输出、条款符合情况审核发现资源、人员、方法、号符不改和不符合指标)1xJIkA事项的描合符进.
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血站督导检查表被督导单位名称:条款检查内容分数检查方式被检部门检查评分标准实际扣分实际得分检查结论符合基本符合不符合0201是否遵守有关法律、法规、规章、标准和技术规范的要求15血站全体员工名单征募献.
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工程项目质量保证措施全套1、质量保证体系针对本工程的具体情况,项目部设立工程质量保证体系,遵照公司QES体系的要求,和遵守法规、顾客至上;信守合同,科学管理;弘扬造园技艺,坚持持续改进的原则,由项目经.
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人事科内审检查表全套过程特性:是否是否对下述有关支是否持性过程的问题加以澄清?。是否已确定X。做什么?X过程的所有人?。是否已对过X0谁做?X程加以定义?。过程是否已X0用哪些指标衡X文件化?量?0是.